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這個(gè)月收到稅務(wù)局退還的留抵退稅款,如何申報(bào)?

2020-10-25 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-25 21:47

同學(xué)你好,把退稅款按如下分錄處理,申報(bào)即可: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3169 追問 2020-10-25 21:48

怎么進(jìn)行納稅申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2020-10-25 21:50

同學(xué)你好,把退稅款填寫到申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,其他照舊即可。

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同學(xué)你好,把退稅款按如下分錄處理,申報(bào)即可: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-10-25
你好不可以的,你需要在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出22行里面填寫
2022-05-16
當(dāng)時(shí)收到借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎
2022-12-19
如果你需要交增值稅是100 留抵退稅是500,你這個(gè)月第一列填寫的是100,第三列填寫的是100,不需要繳納附加稅的,剩下的以后再繼續(xù)抵扣。
2022-06-14
第一個(gè)借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第二個(gè)下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,本期已繳納里面填寫應(yīng)該退回來的 借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)
2021-09-06
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