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我直接做到營(yíng)業(yè)外收入里邊了,老師,客戶的貨款屬于2023年的,我們這個(gè)系統(tǒng)今年1月才啟用,沒(méi)有建這部分起初數(shù),我現(xiàn)在把這部分做到營(yíng)業(yè)外收入里邊可以嗎

2025-06-15 11:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-15 11:46

你好,不可以的。這個(gè)是貨款,不是單位的營(yíng)業(yè)外收入

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若項(xiàng)目今年確實(shí)無(wú)收入,建議將已轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)成本的成本調(diào)整回存貨,待未來(lái)有收入時(shí)再處理。紅沖操作需謹(jǐn)慎,最好咨詢專業(yè)稅務(wù)人士。
2024-10-17
你好!2023年加上退款繳納企業(yè)所得稅嗎?你是計(jì)入2024年的營(yíng)業(yè)外收入了?
2024-05-28
1 是的,2 你這個(gè)銷售貨物和服務(wù)給對(duì)方嗎,沒(méi)有不需要交增值稅,
2020-12-30
你好。你們是代收代付的業(yè)務(wù)嗎
2024-04-07
你好,附加稅既然是減免的,就不需要做計(jì)提處理啊?
2023-07-12
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