你好,是因?yàn)檎叟f期限,然后短了這個導(dǎo)致折舊金額不一樣是吧?你好,是因?yàn)檎叟f期限,然后短了這個導(dǎo)致折舊金額不一樣是吧?
之前的會計固定資產(chǎn)房屋按照10年折舊了,現(xiàn)在匯算清繳稅務(wù)局說折舊有問題需改成20年折舊,應(yīng)該怎么修改,賬目上要如何調(diào)整操作,還是只需要調(diào)整2019年的累計折舊,之前年份的不需要調(diào)整
固定資產(chǎn)原值在以前年度已經(jīng)處理清理了,但是因?yàn)橄到y(tǒng)沒有更改所以繼續(xù)有折舊產(chǎn)生,已經(jīng)跨2年了,那多產(chǎn)生的這些累計折舊我應(yīng)該怎樣做分錄呢?
老師,請問一下固定資產(chǎn)折舊年限,之前錄固定資產(chǎn)的年限太長了,現(xiàn)在要調(diào)整固定資產(chǎn)年限,是怎么操作?比如一個資產(chǎn)金額100萬,原來折舊年限是10年,已經(jīng)計提折舊3年,現(xiàn)在想改成折舊年限為5年,怎么操作?謝謝!
老師,你好,22年入了一批固定資產(chǎn)一次性入賬折舊,后期審計在年度匯算清繳調(diào)整加速折舊,后期23年也將22年加速折舊的在23年調(diào)增,這樣是否不合理,因?yàn)橹拔屹~上己經(jīng)一次性折舊了,請問是否我可以在24年沖銷之前折舊,更正正常折舊額???
老師你好!在平臺上代開的發(fā)票,是以個稅代開發(fā)票,是需要交什么稅費(fèi),是開的材料費(fèi)?我方是收票方需要看完稅證明嗎?
老師,客戶項(xiàng)目還沒做,但對方先預(yù)付一半的款給我們,但要求我們先開全額發(fā)票,請問我們這個月要先按全額確認(rèn)收入嗎?另一半就做應(yīng)收賬款
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中的上期留抵稅額的定義是什么呢?
老師,公司有幾個員工社保公積金,在5月份被我誤轉(zhuǎn)出到b公司,然后5月的費(fèi)用只能在b公司繳納,費(fèi)用是從a公司轉(zhuǎn)到b公司去繳納的,這幾個員工的工資是在a公司發(fā)放,請問這個怎么做賬,B公司本身沒有收入
事業(yè)單位會計(8)發(fā)放上月工資,應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬元,應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險6萬元,住房公積金9萬元,共計45萬元。另外工資發(fā)放中包含職工個人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會保險費(fèi)為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元??铐?xiàng)全部通過單位零余額賬戶。(上月代扣本交)(25)年末,M單位將財政撥款收入600萬元(含專項(xiàng)A項(xiàng)目200萬元,事業(yè)收入450萬元(含專項(xiàng)C項(xiàng)目收入200萬元),上級補(bǔ)助收入100萬元(含專項(xiàng)B項(xiàng)目6萬元),附屬單位上繳收入20萬元,經(jīng)營收入28萬元,非同級財政撥款收入80萬元進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。(26)M單位將如下費(fèi)用(支出)進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(事業(yè)支出)650萬元(含財政撥款支出專項(xiàng)A項(xiàng)目支出190萬元,財政撥款基本支出100萬元,非財政撥款支出B項(xiàng)目和C項(xiàng)目支出分別為5萬元和180萬元,非財政非專項(xiàng)資金130萬元),單位管理費(fèi)用(事業(yè)支出)220萬元(含財政撥款支出210萬元,其余為非財政非專項(xiàng)資金),經(jīng)營費(fèi)用(經(jīng)營支出)18萬元,上繳上級費(fèi)用(上繳上級支出)40萬元,對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用(對附屬單位補(bǔ)助支出)10萬元,所得稅費(fèi)用2.5萬元。
老師你好!代開發(fā)票材料發(fā)票,需要交增值稅嗎?
老師,我想問一下,電子發(fā)票額度用完了申請,下月會自動生成額度嗎
全電發(fā)票按步驟進(jìn)行也練習(xí)不了
請問:公司在未交增值稅科目下,幾年前就一直遺留有4602的余額,這個應(yīng)該怎么處理?謝謝
請問老師,收到區(qū)慈善會代付的捐贈款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?政府補(bǔ)助款呢?
是的,更改過后的折舊金額不一樣了,24年本來利潤才二十幾萬,調(diào)完折舊,利潤都有70萬了,這個要怎么調(diào)呢
您好。那這樣的話,是加速折舊了,按照10年再算一遍,差額調(diào)增,就行
老師,我已經(jīng)按照10年算了然后調(diào)增了,主要是這個賬上累計折舊這個科目和我本年利潤,稅務(wù)上和我賬上不一樣,就怎么辦
賬面好說,直接就是借 累計折舊 貸 以前年度損益調(diào)整? 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 本年利潤,這樣的
那以前年度調(diào)整這個科目de余額就咋辦,結(jié)轉(zhuǎn)de時候會自動增加本年利潤嗎
對它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的公司利潤。
好的,謝謝老師
不客氣的祝您開心