您好 以前是老板支付的么?
老師好,我們公司以前內(nèi)部沒有賬,是九月剛建的,流水登記進(jìn)去了,但是實(shí)收資本固定資產(chǎn)這些還沒做,資產(chǎn)負(fù)債表不平,如果登記的話,貸方不知道記什么科目,因?yàn)榫旁聸]有這筆支出,想問(wèn)下以前買的固定資產(chǎn)和實(shí)收資本這些怎么做賬
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問(wèn)題?
在公司成立的時(shí)候有個(gè)3000萬(wàn)驗(yàn)資報(bào)告,而且也有轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,當(dāng)月又全部轉(zhuǎn)出了,后來(lái)給第一個(gè)財(cái)務(wù)做賬時(shí)也沒有給這方面的流水做賬,所以一直到今年賬上都沒有這個(gè)記錄體現(xiàn),實(shí)收資本為0,一直是老板打錢進(jìn)來(lái)運(yùn)營(yíng)的,現(xiàn)在老板突然說(shuō)到有這個(gè)事把單據(jù)也拿出來(lái)了,我想著如果補(bǔ)計(jì)入實(shí)收資本3000萬(wàn),那么其他應(yīng)收款金額太大,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),第二因?yàn)槲覀冑Y產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額也快到2000萬(wàn)了,入實(shí)收資本3000萬(wàn)后資產(chǎn)總額大于5000萬(wàn)導(dǎo)致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了,所以想問(wèn)問(wèn)各位前輩這個(gè)事情有沒什么兩全其美的方式解決
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目。現(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會(huì)不會(huì)被稅局問(wèn)。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表?是小規(guī)模公司
老師好,我們公司是機(jī)械工程公司以前在代賬公司記賬,因?yàn)椴皇煜げ牧线€是資產(chǎn),把一些固定資產(chǎn)都做在材料里面了,有的當(dāng)成材料轉(zhuǎn)成本了,導(dǎo)致賬上公司沒有固定資產(chǎn)但是實(shí)際是?固定資產(chǎn)的,這樣怎么調(diào)呀
請(qǐng)問(wèn)老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費(fèi)用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對(duì)么
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o(wú)法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請(qǐng)勿重復(fù)接單
請(qǐng)問(wèn)老師公司主體已經(jīng)注銷了,之前開出的發(fā)票開錯(cuò)了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補(bǔ)償金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候,需要調(diào)增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權(quán)平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 調(diào)回資本化支出的話,匯算時(shí)表單怎么填
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o(wú)法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時(shí)買了那個(gè)床和床墊兩種,單價(jià)分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價(jià)92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問(wèn)過(guò)老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會(huì)就有差異了,那要調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?
是公司付款,但是以前沒有做賬,也可能可以算老板付錢,而且沒有發(fā)票收據(jù)這些,包括實(shí)收資本實(shí)繳也是分多次投資,還未達(dá)到認(rèn)繳金額
那可以先掛老板往來(lái)上
貸方記應(yīng)付賬款嘛?那如果是公司自己付錢呢,只不過(guò)是以前付的?;蛘哂浝习逋鶃?lái)的話以后怎么沖銷呢
老師好,還是說(shuō)可以記到實(shí)收資本上面
貸方記其他應(yīng)付款 如果公司記的話 那就減少銀行存款 您銀行存款金額正確嗎
不能記銀行存款 ,因?yàn)楦y行對(duì)賬單余額一致
老師 可是我們公司是屬于剛開始經(jīng)營(yíng),但是投入的太多了,以至于負(fù)債太多,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,是什么原因呢
所以記老板的往來(lái)比較合適 然后還款給老板 老板以投資款名義轉(zhuǎn)到公司賬上做實(shí)收資本
但是也不用還款給老板呢
那您不這么做的話 賬不平啊
那老師 也不可以直接貸記實(shí)收資本嘛
不可以直接貸記實(shí)收資本
好的老師,那以后的其他應(yīng)付款怎么沖銷呢
付款給老板 然后老板轉(zhuǎn)公司賬上做實(shí)收資本啊
老師,我做的是公司內(nèi)賬也要這樣操作嗎
如果內(nèi)賬的話 那你直接做實(shí)收資本好了
好的 那請(qǐng)問(wèn)下老師 公司以前投入的實(shí)收資本怎么做賬呢
是老板投入銀行 前期沒有入賬么 后來(lái)錢花掉了?
對(duì)的老師
花掉的時(shí)候分錄怎么寫的?