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老師好,我們公司以前內(nèi)部沒有賬,是九月剛建的,流水登記進(jìn)去了,但是實(shí)收資本固定資產(chǎn)這些還沒做,資產(chǎn)負(fù)債表不平,如果登記的話,貸方不知道記什么科目,因?yàn)榫旁聸]有這筆支出,想問(wèn)下以前買的固定資產(chǎn)和實(shí)收資本這些怎么做賬

2020-10-24 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-24 14:39

您好 以前是老板支付的么?

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快賬用戶5697 追問(wèn) 2020-10-24 14:41

是公司付款,但是以前沒有做賬,也可能可以算老板付錢,而且沒有發(fā)票收據(jù)這些,包括實(shí)收資本實(shí)繳也是分多次投資,還未達(dá)到認(rèn)繳金額

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齊紅老師 解答 2020-10-24 14:41

那可以先掛老板往來(lái)上

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快賬用戶5697 追問(wèn) 2020-10-24 14:43

貸方記應(yīng)付賬款嘛?那如果是公司自己付錢呢,只不過(guò)是以前付的?;蛘哂浝习逋鶃?lái)的話以后怎么沖銷呢

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快賬用戶5697 追問(wèn) 2020-10-24 14:52

老師好,還是說(shuō)可以記到實(shí)收資本上面

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齊紅老師 解答 2020-10-24 15:00

貸方記其他應(yīng)付款 如果公司記的話 那就減少銀行存款 您銀行存款金額正確嗎

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快賬用戶5697 追問(wèn) 2020-10-24 15:00

不能記銀行存款 ,因?yàn)楦y行對(duì)賬單余額一致

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快賬用戶5697 追問(wèn) 2020-10-24 15:02

老師 可是我們公司是屬于剛開始經(jīng)營(yíng),但是投入的太多了,以至于負(fù)債太多,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,是什么原因呢

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齊紅老師 解答 2020-10-24 15:02

所以記老板的往來(lái)比較合適 然后還款給老板 老板以投資款名義轉(zhuǎn)到公司賬上做實(shí)收資本

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快賬用戶5697 追問(wèn) 2020-10-24 15:03

但是也不用還款給老板呢

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齊紅老師 解答 2020-10-24 15:05

那您不這么做的話 賬不平啊

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快賬用戶5697 追問(wèn) 2020-10-24 15:06

那老師 也不可以直接貸記實(shí)收資本嘛

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齊紅老師 解答 2020-10-24 15:06

不可以直接貸記實(shí)收資本

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快賬用戶5697 追問(wèn) 2020-10-24 15:07

好的老師,那以后的其他應(yīng)付款怎么沖銷呢

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齊紅老師 解答 2020-10-24 15:45

付款給老板 然后老板轉(zhuǎn)公司賬上做實(shí)收資本啊

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快賬用戶5697 追問(wèn) 2020-10-24 15:46

老師,我做的是公司內(nèi)賬也要這樣操作嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-24 15:48

如果內(nèi)賬的話 那你直接做實(shí)收資本好了

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快賬用戶5697 追問(wèn) 2020-10-24 15:49

好的 那請(qǐng)問(wèn)下老師 公司以前投入的實(shí)收資本怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2020-10-24 16:35

是老板投入銀行 前期沒有入賬么 后來(lái)錢花掉了?

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快賬用戶5697 追問(wèn) 2020-10-24 16:35

對(duì)的老師

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齊紅老師 解答 2020-10-24 16:36

花掉的時(shí)候分錄怎么寫的?

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