同學(xué)你好! 技術(shù)轉(zhuǎn)讓免征增值稅是優(yōu)惠政策,需要備案才可以享受,不備案的話依然是要按照銷售無形資產(chǎn)交稅的 這個(gè)題目問題是關(guān)于租賃服務(wù),B選項(xiàng)不屬于租賃服務(wù),本身就不對(duì)了
我看書轉(zhuǎn)讓技術(shù)是免征增值稅的,為什么說技術(shù)轉(zhuǎn)讓還屬于銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅,不明白
老師麻煩幫忙看一下這兩個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓交增值稅的問題……納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)不是免增值稅滴嘛?怎么又是按銷售無形資產(chǎn)納稅啊?
老師那個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓,一個(gè)說是免征,一個(gè)說按轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)繳納增值稅,到底是免征還是轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)繳納增值稅
老師您好,請(qǐng)問技術(shù)轉(zhuǎn)讓要不要征增值稅啊,下面?zhèn)z道題一個(gè)說免征,一個(gè)說按銷售無形資產(chǎn)征稅?
老師,第一個(gè)題目說技術(shù)轉(zhuǎn)讓免征增值稅,第二題為什么又按無形資產(chǎn)繳納增值稅???
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
免征增值稅的,都要申請(qǐng)備案才行嘛,不備案都要征收增值稅是這個(gè)意思嘛?
也不是,有的需要備案,有的不用,根據(jù)稅法教材上的內(nèi)容掌握即可
好的,我是先通過做的題庫里的題,來掌握知識(shí)點(diǎn)的,既然書上有,就行了。
是的,做題掌握知識(shí)點(diǎn)的話會(huì)比較零散,建議還是要看一下書的