同學(xué)你好 技術(shù)轉(zhuǎn)讓本身是屬于增值稅的征稅范圍,只是有優(yōu)惠是免稅 考試若果是考征稅范圍,是要選的
老師麻煩幫忙看一下這兩個技術(shù)轉(zhuǎn)讓交增值稅的問題……納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)不是免增值稅滴嘛?怎么又是按銷售無形資產(chǎn)納稅?。?/p>
老師那個技術(shù)轉(zhuǎn)讓,一個說是免征,一個說按轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)繳納增值稅,到底是免征還是轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)繳納增值稅
老師您好,請問技術(shù)轉(zhuǎn)讓要不要征增值稅啊,下面?zhèn)z道題一個說免征,一個說按銷售無形資產(chǎn)征稅?
老師,第一個題目說技術(shù)轉(zhuǎn)讓免征增值稅,第二題為什么又按無形資產(chǎn)繳納增值稅?。?/p>
同樣的是技術(shù)轉(zhuǎn)讓,為什么一道題解釋說免征增值稅,一道題說按銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅?沒理解
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報稅和財(cái)務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會計(jì)處理。分錄以及如何申報
如果考的話,按照第二張圖里面銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅這樣的說法對嘛
同學(xué)你好 如果考——需要看考題是怎么問的,是考征稅范圍還是考免稅范圍