技術(shù) 轉(zhuǎn)讓本身是屬于增值稅的征稅范圍,免稅是國(guó)家給與的稅收優(yōu)惠,也就是說(shuō)本質(zhì)上應(yīng)是交稅的,但是國(guó)家給免了
我看書(shū)轉(zhuǎn)讓技術(shù)是免征增值稅的,為什么說(shuō)技術(shù)轉(zhuǎn)讓還屬于銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)繳納增值稅,不明白
老師麻煩幫忙看一下這兩個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓交增值稅的問(wèn)題……納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)不是免增值稅滴嘛?怎么又是按銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)納稅啊?
老師那個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)粋€(gè)說(shuō)是免征,一個(gè)說(shuō)按轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)繳納增值稅,到底是免征還是轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)繳納增值稅
老師,第一個(gè)題目說(shuō)技術(shù)轉(zhuǎn)讓免征增值稅,第二題為什么又按無(wú)形資產(chǎn)繳納增值稅???
納稅 人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),免征增值 稅。這條跟居民企業(yè)之間技術(shù)轉(zhuǎn)讓小于500萬(wàn)就不用交增值 稅,大于500萬(wàn)大于的部分減半征收。這是兩個(gè)不同的稅收政策,有什么區(qū)別,不都是技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑳](méi)明白
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類(lèi)似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話(huà)怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話(huà),附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開(kāi)票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶(hù)可以自己開(kāi)票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶(hù),不進(jìn)個(gè)體戶(hù),可以開(kāi)票嗎?