你好 這個(gè)月期初就是你上個(gè)月期末數(shù)
我想問(wèn)一下會(huì)計(jì)科目余額表里的預(yù)付賬款和預(yù)收賬款的期初余額為什么是40000和60000,怎么來(lái)的(先謝謝老師們的解答 )
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和科目余額明細(xì)表應(yīng)收賬款對(duì)不上,用資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收-預(yù)收,金額還是對(duì)不上,怎么回事?麻煩老師解答下,謝謝
老師,我們手工做賬沒(méi)有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里。現(xiàn)在年初一月份,我錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師。我想問(wèn)下,我做賬的時(shí)候沒(méi)有涉及到預(yù)付賬款科目,但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)付賬款科目中為什么會(huì)有余額呢?
老師,這個(gè)題我怎么選的不對(duì)呀,麻煩幫忙解答一下,謝謝了【多選題】下列各項(xiàng)中,應(yīng)在企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表“預(yù)付款項(xiàng)”項(xiàng)目填列的有(A ,D )。 A.“預(yù)收賬款”科目所屬明細(xì)科目的期末貸方余額 B.“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目的期末貸方余額 C.“預(yù)付賬款”科目所屬明細(xì)科目的期末借方余額 D.“應(yīng)付賬款”科目所屬明細(xì)科目的期末借方余額
按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額是什么意思,是銷售了什么貨品,還是對(duì)方是簡(jiǎn)易計(jì)稅
1、新建的廠房6層在23年已經(jīng)入固定資產(chǎn),后期發(fā)生的裝修費(fèi)可以轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?按月攤銷,攤銷幾年合理(金額150萬(wàn)元) 2、還沒(méi)裝修完,后期慢慢開(kāi)票付款 你好,你可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,完工后再攤銷 后期還得付款,目前在在建工程著呢,后期轉(zhuǎn)攤銷可以嗎,今年完一共得有200萬(wàn)元裝修費(fèi)用。 3、廠房建設(shè)已經(jīng)完事了,后期發(fā)生外網(wǎng)施工及管道更換,是不是可以不計(jì)入房產(chǎn)原值,那計(jì)入哪個(gè)科目比較好?
押金計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
老師,增值稅專票需要全部從網(wǎng)上勾選嗎
老師小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是幾個(gè)點(diǎn)?
有一筆樣品加工費(fèi)要開(kāi)票給新加坡的客戶,對(duì)方要求開(kāi)9%稅率300新加坡幣,我是不是只能開(kāi)13%稅率的普通發(fā)票,且要講新加坡幣換算成人民幣來(lái)開(kāi)票?
供應(yīng)商開(kāi)輔料,只開(kāi)了總金額,沒(méi)開(kāi)單位跟數(shù)量這些,可以嗎?
公司要注銷,庫(kù)存還有幾十萬(wàn),怎么合理處理,
老師 總公司是一般納稅人 分公司是小規(guī)模納稅人 繳納社保的話有規(guī)定嗎 比如分公司社保跟總公司要一致不
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅合伙人平時(shí)交個(gè)稅嗎,還是只交經(jīng)營(yíng)個(gè)稅,平時(shí)發(fā)工資嗎,專項(xiàng)附加扣除只能在匯算清繳時(shí)扣嗎
但是這個(gè)是說(shuō)得是1月份的哦
這2個(gè)表是有聯(lián)系的,表1是明細(xì)表
那就是12月份期末? 是本年期初
那為什么預(yù)付的明細(xì)加起來(lái)不等于總賬的金的?
你好 預(yù)付賬款和預(yù)收賬款重分類了? 預(yù)付賬款的40000=預(yù)付賬款的借方30000%2B預(yù)收賬款的借方10000 預(yù)收賬款65000=預(yù)收賬款貸方6000%2B預(yù)付賬款貸方5000
為什么預(yù)付賬款的借方跟預(yù)收賬款的借方要相加?
你好 預(yù)收賬款貸方表示收到的預(yù)收款? 借方表示減少? 相當(dāng)于預(yù)付? 所以要記到預(yù)付賬款
好的,謝謝老師,老師辛苦啦
恩? 恩? 不客氣的? 加油哦