你好!社保誰(shuí)承擔(dān)?全部由個(gè)人自己承擔(dān)的話通過(guò)往來(lái)賬核算不計(jì)入單位費(fèi)用
老師,我們公司目前給一個(gè)人做工資,但是買社保是2個(gè)人,另外兩個(gè)人的社保怎么做進(jìn)公司的賬里?
老師,小規(guī)模公司,個(gè)稅只報(bào)一個(gè)人的,但是公司給兩個(gè)人買社保,怎么做賬?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下買了兩個(gè)人的社保,但是只報(bào)了一個(gè)人的工資,另一個(gè)人買了社保沒(méi)報(bào)工資,怎么做賬呢
老師您好,我做的這個(gè)公司給另外一個(gè)公司的一部分人購(gòu)買了社保,但是他們的工資在另外一個(gè)公司發(fā)放,這兩個(gè)公司都是一個(gè)老板的,老師我現(xiàn)在這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
對(duì),全部由個(gè)人承擔(dān)的,但是做工資的那個(gè)人的社保,單位承擔(dān)一點(diǎn),個(gè)人承擔(dān)一點(diǎn)。
怎么用往來(lái)體現(xiàn)。老師
你好!通過(guò)其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款,不計(jì)入你們費(fèi)用
意思是掛賬?那怎么平賬呢?
你好!全部個(gè)人承擔(dān) 他們給你們打款你們?cè)趺醋鲑~?
那就掛到其他應(yīng)付款么。完后呢
你好!繳納社保這一部分不計(jì)入費(fèi)用,直接沖其他應(yīng)付款
分錄是什么,老師,我沒(méi)明白。
你好! 借:管理費(fèi)用? 社保? 單位 ? ? ? 其他應(yīng)付款 代繳人員 ? ? ? ?貸:銀行存款
好的,謝謝老師。 、
不客氣 歡迎下次提問(wèn)? 滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝