你好,是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人抵扣了防偽稅控費(fèi)用?
老師,金稅盤的費(fèi)用2019年支付時(shí)借管理費(fèi)用貸銀行存款,那么今年1月抵扣時(shí)做什么分錄?
17年稅控盤480.借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金。年底借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅480,借管理費(fèi)用辦公費(fèi)-480。 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅始終有-480,今年開一張專票,稅費(fèi)27.72.是直接抵扣嗎?分錄要怎么寫?
上年買的防偽稅控480借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,今年扺扣80了怎么做分錄
老師好:我去年買稅控盤時(shí)做的分錄: 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 160 貸:銀行存款 160 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 290 貸:銀行存款 290 借:管理費(fèi)用一負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯(cuò)了,要怎么改
老師好:我去年買稅控盤時(shí)做的分錄: 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 160 貸:銀行存款 160 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 290 貸:銀行存款 290 借:管理費(fèi)用一 負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一 450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯(cuò)了,已經(jīng)跨年了要怎么改
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財(cái)務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn),純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請(qǐng)能在出口當(dāng)月申請(qǐng)嗎?還是要等到次月申報(bào)完增值稅以后才能申請(qǐng)退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請(qǐng)問(wèn)要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動(dòng)嗎?
電子函件為什么需要繳納費(fèi)用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有哪些勾稽關(guān)系啊?請(qǐng)賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報(bào)授權(quán)后跳出來(lái)的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報(bào)2024年報(bào),是以哪期報(bào)表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時(shí),有一些是贈(zèng)品,贈(zèng)品是無(wú)償?shù)?,?zèng)品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問(wèn)題補(bǔ)寄賠償備件按非零元報(bào)關(guān),增值稅申報(bào)表怎么填寫
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)部門需要提供什么給財(cái)務(wù)部門呢?配合財(cái)務(wù)具體哪些工作呢?
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小規(guī)模納稅人
你好,小規(guī)模納稅人抵扣了防偽稅控費(fèi)用,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅80, 貸:管理費(fèi)用80
一般納稅人
你好,一般納稅人抵扣了防偽稅控費(fèi)用,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)80,貸:管理費(fèi)用80
你說(shuō)的上年計(jì)管理費(fèi)用,今年抵還沖減管理費(fèi)用嗎?我有朋友做借:應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅80,貸:營(yíng)業(yè)外收入,能分析一下嗎
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算是錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用貸方核算?