您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
老師,金稅盤(pán)的費(fèi)用2019年支付時(shí)借管理費(fèi)用貸銀行存款,那么今年1月抵扣時(shí)做什么分錄?
老師,稅控盤(pán)本月繳納的280,作分錄:借管理費(fèi)用,貸銀行存款,不用抵扣。后續(xù)抵扣時(shí)作分錄:借 應(yīng)交增值稅-減征額,貸 管理費(fèi)用,本月申報(bào)時(shí)不用填數(shù)嗎?可否直接作分錄借 應(yīng)交增值稅-減征額 ,貸銀行存款?
老師好:我去年買(mǎi)稅控盤(pán)時(shí)做的分錄: 借:管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 160 貸:銀行存款 160 借:管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 290 貸:銀行存款 290 【借:管理費(fèi)用 負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了,跨年了要怎么改
支付今年稅盤(pán)服務(wù)費(fèi),支付是借管理費(fèi)用貸銀行存款 付哪個(gè)單據(jù),銀行憑證還是發(fā)票 抵扣稅費(fèi)時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免額貸管理費(fèi)用 付哪個(gè)單據(jù)
老師有問(wèn)題請(qǐng)教 稅控年費(fèi) 支付的時(shí)候 分錄借:應(yīng)交稅金/減免稅 貸 銀行存款、 抵扣時(shí)候 借 管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金/減免稅 對(duì)不對(duì)?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
但是跨年了.要做以前年度損益調(diào)整嗎
您好,金額那么小,對(duì)利潤(rùn)沒(méi)多大影響的,可以不走以前年度損益調(diào)整的科目