同學(xué)你好 理發(fā)2020年是免增值稅的 銷售器材征收增值稅
公司銷售業(yè)務(wù)承包出去了,款是收到公司的,月底按照合同結(jié)算單價(jià)結(jié)算給承包商。提成比較高,占了收入的35%。請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較好。如果公司可以正常繳納增值稅,怎么處理對(duì)承包商比較有利,少交稅。
2020年生活必須服務(wù),譬如理發(fā)是不是免稅的,如果公司里有理發(fā)服務(wù),還有一部分是銷售理發(fā)器材,這個(gè)理發(fā)服務(wù)收入占到公司收入比率的多少可以免增值稅
公司是生活服務(wù)免征增值稅 分兩塊收入 一塊兒是符合生活服務(wù) 另一塊是技術(shù)服務(wù)不免稅 那收到的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額全部不能抵扣還是說以下面這種情況按比例抵扣
米好老師請(qǐng)問一下。財(cái)稅2016 52號(hào)文件里第4條說4、適用于生產(chǎn)銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù),以及提供營改增現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)稅目(不含文化體育服務(wù)和娛樂服務(wù))范圍的服務(wù)取得的收入之和,占其增值稅收入的比例達(dá)到50%25的納稅人,不適用批發(fā)和零售。這其中說的收入之和占增值稅的50%。他這個(gè)收入是包括哪些?
公司委托另一家公司研發(fā)一個(gè)教學(xué)系統(tǒng),支付給阿里云計(jì)算7萬元,商標(biāo)服務(wù)費(fèi)2萬,另外還有其他的一些費(fèi)用,發(fā)票是分別開的,比如支付給阿里云的7萬就是阿里云直接開給我們的,這些費(fèi)用是不是直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以,不算是研發(fā)費(fèi)用吧?發(fā)票開的項(xiàng)目有 商標(biāo)交易服務(wù)費(fèi)、商標(biāo)注冊(cè)代理服務(wù)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、短信服務(wù)費(fèi)、軟件服務(wù)費(fèi)等。
員工3.1簽合同,3月底我做計(jì)提個(gè)稅,員工個(gè)稅在原單位還是新單位計(jì)提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣的問題,一般現(xiàn)實(shí)工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進(jìn)項(xiàng)抵扣大于銷項(xiàng),因?yàn)橐徊糠咒N售沒有收到貨款,所以還沒有確認(rèn)收入,那本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選和銷項(xiàng)一樣的數(shù)額,還是留一部分進(jìn)項(xiàng)不抵扣,交一些增值稅
裝修費(fèi)一次性入了長期待攤費(fèi)用4萬,什么情況下可以分?jǐn)偅趺醋龇咒?/p>
請(qǐng)問老師,24年有兩個(gè)月工資沒發(fā),也沒申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場(chǎng)高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個(gè)補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個(gè)科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個(gè)差額10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個(gè)月有什么時(shí)間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個(gè)月再顯示嗎?
請(qǐng)問老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
假如公司既有理發(fā)收入,又有銷售器材收入,是不是分開核算,理發(fā)收入就可以免增值稅,不管理發(fā)收入占總收入的比重是多少,是嗎
分開核算,理發(fā)收入就可以免增值稅 不管比重的