您好 可以先暫估入賬 然后發(fā)票來(lái)了附在分錄后面
老師,我們固定資產(chǎn)是七月份購(gòu)置的,但是發(fā)票只開(kāi)了一部分,一部分要等到元旦以后才能開(kāi)來(lái),我可以先入固定資產(chǎn),等剩余發(fā)票來(lái)了我直接貼后面可以嗎?
老師,我們固定資產(chǎn)是七月份購(gòu)置的,但是發(fā)票只開(kāi)了一部分,一部分要等到元旦以后才能開(kāi)來(lái),我可以先入固定資產(chǎn),等剩余發(fā)票來(lái)了我直接貼后面可以嗎?
老師好,我們工程公司按揭購(gòu)入固定資產(chǎn)448萬(wàn),4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開(kāi)了448萬(wàn)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開(kāi)始計(jì)提折舊?需要暫估入庫(kù)再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開(kāi)回來(lái)的時(shí)候做固定資產(chǎn)
老師,我們單位建筑發(fā)票只回來(lái)了一部分,并且其他發(fā)票不會(huì)回來(lái)了,那么就只把開(kāi)具發(fā)票的部分轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)就可以了吧
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?