未交增值稅,是哪一方有余額?
老師,本月增值稅有留底600,但是還有未交增值稅100這個結轉未交增值稅的分錄應該怎么寫?
老師,我這個月這么寫分錄對嗎?轉出未交增值稅需要 轉到 未交增值稅吧?我之前還有留底,未交增值稅是借方余額,我這個月賬務這么處理對嗎?
老師,我的增值稅上月和本月都有留底,上月做的分錄是 借:應交增值稅—銷項稅額50 未交增值稅—5(留底) 貸:應交增值稅—進項稅額55, 這個月依舊有留底,我怎么去做這個留底分錄
假設1月份增值稅留底1000元,2月份應交稅600元,那么留底還有400元,請問2月份交稅的分錄如何寫? 1月份留底分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 1000; 貸:應交稅費-轉出未交增值稅100
假設1月份增值稅留底1000元,2月份應交稅600元,那么留底還有400元,請問2月份交稅的分錄如何寫? 1月份留底分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 1000; 貸:應交稅費-轉出未交增值稅100
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
請教老師,個體工商戶的法人,能在一般人那兒上班交社保么?有無風險,謝謝
這道題c 選項為什么是 5000??12
收到的發(fā)票愛實際付款的多?多出的部分怎么入賬?
就是這個月應該交的簡易征收的稅是100,抵扣完剩下的未抵扣的還有600
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅600 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項 下個月繳納簡易計稅的,借應交稅費簡易計稅貸銀行存款。
老師,您這里所指的銷(進)項稅額是我本月銷(進)項稅額的所有嗎?
是的銷項和進項都是合計。
我這個算出來不對啊,不平,多那個100的應交增值稅
進項和銷項是多少?
進2600銷項2000留底600銷項中,有100簡易征收必須交稅
簡易計稅的,你不是單獨做的嗎?簡易計稅不屬于銷項,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅簡易計稅100。
哦,那我如果把那個100塊錢進入簡易計稅,是不是等我下個月交100的時候我就直接借簡易計稅貸銀行存款就行了。
你好 是的 分錄是的