你好,其實留底的時候是可以不用做憑證的,在申報表上有體現(xiàn)就可以了。
老師8月份賬上缺錢有應(yīng)交稅費~未交增值稅1萬,沒有繳納。9月份公司進賬大有留底稅2萬,請問留底稅可以抵8月份的未交增值稅嗎?
老師我9月份做的賬轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–銷項稅額貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅可是還有留底稅額,我10月份能紅沖嗎
老師,請問一下,9月進項稅額有留底, 9月做的分錄是:借:應(yīng)交稅費-進項稅額100 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣100 9月應(yīng)該繳稅的增值稅是90分錄 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅90 繳稅:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅90 貸:銀行存款90 10月份會繳稅一個5元增值稅 分錄:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅5 繳稅:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5 貸:銀行存款5 這是正確的吧
假設(shè)1月份增值稅留底1000元,2月份應(yīng)交稅600元,那么留底還有400元,請問2月份交稅的分錄如何寫? 1月份留底分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000; 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
假設(shè)1月份增值稅留底1000元,2月份應(yīng)交稅600元,那么留底還有400元,請問2月份交稅的分錄如何寫? 1月份留底分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000; 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
法院判的賠償款,匯算時,A102010表營業(yè)外支出表中填寫到那一列。
老師 這個企業(yè)所得稅年度申報 工資薪金支出怎么填
你好,老師,其他應(yīng)收款收不回來了怎么會計處理
藥品銷售公司,2024年7月份做的稅務(wù)登記,2024年1月份就開始開進發(fā)票,7月之前的發(fā)票能做賬嗎?
老師,21年付了筆車輛評估費,當時沒記費用,借預(yù)付貸銀存,假如現(xiàn)在開發(fā)票可以做到今年不調(diào)賬嗎?小企業(yè)會計準則
請問老師,純建筑勞務(wù)公司能開建筑服務(wù)*安全費的發(fā)票嘛?謝謝
開發(fā)票給總公司然后還錢的是分公司的戶頭,現(xiàn)在賬上掛著兩筆,可以互沖嗎
老師,房土稅5月31號報完可以不
物流運輸公司的開進來的投標代理費和擔保費發(fā)票怎么做賬
老師,能通過什么方式讓小股東持股比例變?yōu)?
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老師,那我以下分錄就不用做了嗎? 1月份留底分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000; 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
你好,是的。可以不用做留底的憑證。
那本期發(fā)生的銷項稅和待認證進項稅額都不用做分錄了嗎?
你好,按照現(xiàn)在的會計制度的要求,銷項稅額是不需要單獨結(jié)轉(zhuǎn)的。