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假設(shè)1月份增值稅留底1000元,2月份應(yīng)交稅600元,那么留底還有400元,請問2月份交稅的分錄如何寫? 1月份留底分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000; 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅100

2025-02-11 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-11 10:48

你好,其實留底的時候是可以不用做憑證的,在申報表上有體現(xiàn)就可以了。

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快賬用戶1663 追問 2025-02-11 11:14

老師,那我以下分錄就不用做了嗎? 1月份留底分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000; 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅100

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齊紅老師 解答 2025-02-11 11:16

你好,是的。可以不用做留底的憑證。

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快賬用戶1663 追問 2025-02-11 11:19

那本期發(fā)生的銷項稅和待認證進項稅額都不用做分錄了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-11 11:19

你好,按照現(xiàn)在的會計制度的要求,銷項稅額是不需要單獨結(jié)轉(zhuǎn)的。

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你好,其實留底的時候是可以不用做憑證的,在申報表上有體現(xiàn)就可以了。
2025-02-11
你好同學(xué), 2月份如果交稅600,那么說明2月份的銷項稅額是大于期初留抵和當月進項的。
2025-02-11
二月份,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 1000 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅1000
2025-02-11
不可以的,后面的進項稅,不可以抵扣之前的未交增值稅的
2021-10-12
您好,是的,是這么做賬的。
2024-10-30
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