你好,是的,屬于第三季度的要申報的,
9月份有代開發(fā)票,10月份申報企業(yè)所得稅時必須申報嗎,能不能到下個季度申報
老師你好!我單位是一般納稅人!季度申報所得稅!今年9月份開票!當月有凈利潤!需要交所得稅!但是10月份申報時季度報表凈利潤為負數(shù)!不用繳納所得稅!9月份還需要計提所得稅嗎
老師,請問下9月份新開的公司,季度申報企業(yè)所得稅的時候季初數(shù)怎么填,我填0提示必須大于0?
老師好!問下企業(yè)所得稅第三季度申報時,如果1月份申報了10個人的個稅,2月份申報了20個人的個稅,3月份申報了33個人的個稅,那第一季度申報所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)怎么填?季末從業(yè)人數(shù)怎么填啊?
老師好!問下企業(yè)所得稅第三季度申報時,如果1月份申報了10個人的個稅,2月份申報了20個人的個稅,3月份申報了33個人的個稅,那第一季度申報所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)怎么填?季末從業(yè)人數(shù)怎么填啊?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
營業(yè)成本怎么填
你好,你們是小規(guī)模的納稅人,
是的,小規(guī)模納稅人
你好!填寫利潤表“營業(yè)成本”金額
所得稅=應納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%)應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損。 應納稅所得額=年收入總額-準予扣除的項目 應納稅額=應納稅所得額×稅率 納稅準予扣除的項目包括成本、費用、稅金、損失等,在確定納稅人的扣除項目時,還應注意企業(yè)在納稅年度內(nèi)應計未計扣除項目,包括各類應計未計費用、應提未提折舊等,不得轉(zhuǎn)移以后年度補扣和納稅人的財務、會計處理與稅收規(guī)定不一致的,應依照稅收規(guī)定予以調(diào)整,按稅收規(guī)定允許扣除的金額,準予扣除。