借管理費用,福利費貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
購職工福利進(jìn)項票500元已認(rèn)證,這個月做了轉(zhuǎn)出,應(yīng)如何做賬
老師!職工福利收到了進(jìn)項專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,并且當(dāng)月做了,這樣的轉(zhuǎn)出分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。這樣做對嗎?
老師,購買的中秋月餅,做賬時分錄是這么操作的,借:管理費用-福利費 100 應(yīng)付職工薪酬-福利費100 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費100 銀存 113 這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做老師
外購商品用于職工福利,已經(jīng)做了進(jìn)賬抵扣了,忘記做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,進(jìn)項稅額25元多,要怎么處理?
老師,進(jìn)項稅額認(rèn)證了,到?jīng)]有收到發(fā)票也沒報銷,認(rèn)證的進(jìn)項轉(zhuǎn)出了怎么做賬,外購商品用于職工福利,進(jìn)項認(rèn)證又轉(zhuǎn)出了了怎么做分錄
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理