你好,發(fā)現(xiàn)18年固定資產(chǎn)一直未計(jì)提折舊,需要一次性補(bǔ)計(jì)提折舊 借:以前年度損益調(diào)整 管理費(fèi)用等科目 貸:累計(jì)折舊?
固定資產(chǎn)一直未提折舊,現(xiàn)在補(bǔ)提如何賬務(wù)處理?在匯算清繳又做如何處理?
發(fā)現(xiàn)18年固定資產(chǎn)一直未計(jì)提折舊 現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理
我把固定資產(chǎn)的入賬時(shí)間找出來折舊費(fèi)應(yīng)該在18年的時(shí)候應(yīng)該就提完折舊了,之前會(huì)計(jì)還一直在計(jì)提折舊,現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呢
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前幾年的固定資產(chǎn)做重了,也一直在折舊,現(xiàn)在要怎么處理
以前購進(jìn)固定資產(chǎn),未計(jì)提折舊,現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理???
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
前輩說 可以按原固定資產(chǎn)沒有使用 從現(xiàn)在開始折舊 這樣可以嗎
你好,不可以這樣處理的?
今天已經(jīng)按前輩說的方法計(jì)提也已經(jīng)納稅申報(bào)了 之后沖銷按您說的方法做嗎?
你好,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)做計(jì)提折舊分錄才是的? 借:以前年度損益調(diào)整管理費(fèi)用等科目貸:累計(jì)折舊?
之前做的錯(cuò)誤分錄不用沖銷嗎 直接您說的方法按剩余金額計(jì)提?
你好,之前只是沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提折舊就好了?