你好 多折舊的紅沖了
老師好,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
請問一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
請教一個問題 檸檬云財務(wù)軟件上 我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理 但是當月減少的固定資產(chǎn)當月也要計提折舊 但是軟件上計提折舊后 處置固定資產(chǎn)就會到下一個月了 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能在當月把折舊計提后處置固定資產(chǎn)呢?
我把固定資產(chǎn)的入賬時間找出來折舊費應(yīng)該在18年的時候應(yīng)該就提完折舊了,之前會計還一直在計提折舊,現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呢
我們是客運企業(yè),車輛屬于掛靠,車輛于2022年9月轉(zhuǎn)出,當時沒有及時做賬務(wù)處理,一直計提折舊,22年12月沖回10-12月計提的折舊,1月沖回1月計提的折舊,但是固定資產(chǎn)卡片一直在計提折舊,造成固定資產(chǎn)卡片臺賬累計折舊和賬上不一致,現(xiàn)在23年2月做賬務(wù)處理,應(yīng)該怎么做?
#提問#老師企業(yè)平臺上賣的貨款,提現(xiàn)先提現(xiàn)到個人卡財務(wù)總監(jiān)個人卡可以嗎?怎么做賬?能直接做現(xiàn)金嗎?后期應(yīng)該怎么調(diào)整
客戶問: 有個事情咨詢你一下,我在非洲接了一個業(yè)務(wù),對方公司是非洲肯尼亞的公司,跟我中國的一個一般納稅人單位簽訂,接的項目是“合同是咨詢服務(wù),對方是開發(fā)公司”然后有肯尼亞的貨幣“肯尼亞先令”支付給我,我想咨詢幾件事情: 1、肯尼亞的公司如何直接對公支付給我? 2、對公支付給我,到我公司賬上,我要承擔多少稅金、手續(xù)費等多少? 我回的客戶: 1、開個外幣戶,就可以收款了 2、公司對接的業(yè)務(wù)是業(yè)務(wù)咨詢費的話,就看我們這個項目地是不是在國外,如果在國外,那就普票免稅開票就行。企業(yè)所得是合并國內(nèi)的業(yè)務(wù)來計算,是否有利潤,按照正常企業(yè)所得稅繳納就行。外幣戶只有折算匯率這塊有不一樣。 請問老師,這么回答是否正確
老師,填報科技型中小企業(yè)數(shù)據(jù)時,這個支出數(shù)據(jù)從哪里看呢,是研發(fā)支出里面去找嗎
有進項沒有銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)進項
單一窗口報關(guān)委托 我方是委托方,對方也可以先操作號,我這邊確認是嗎?
應(yīng)付賬款科目明細是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 假設(shè)沒有設(shè)置預(yù)付賬款這個科目。就一個應(yīng)付賬款去核算所有。重分類時,資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款填250 ,預(yù)付賬款填50對嗎?
老板要知道借款150萬去哪里,請問這個要怎么做表,要從什么方向查詢
一張發(fā)票的進項稅要勾選部分進行抵扣要怎么操作?
老板限高了,官司贏了,工程款300萬,純利,應(yīng)該是打他卡上,他想讓我代收,這個交什么稅呢?
郭老師早上好,電子稅務(wù)局等級B正常嗎
那以前的年份了不管了是吧就是2021年多計提的紅沖
你好 把多的紅沖就可以 不多的不沖?