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老師,如果已經(jīng)結賬的記帳錯誤了,這個是向老板借錢的,貸方寫錯了,怎么改,這個月做賬怎么調,是寫借應交增值稅,貸其他應付款嗎

老師,如果已經(jīng)結賬的記帳錯誤了,這個是向老板借錢的,貸方寫錯了,怎么改,這個月做賬怎么調,是寫借應交增值稅,貸其他應付款嗎
2020-10-20 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-20 16:03

貸,應交稅費 負數(shù) 貸,其他應付款 正數(shù),直接改了就可以了

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貸,應交稅費 負數(shù) 貸,其他應付款 正數(shù),直接改了就可以了
2020-10-20
你好,先沖紅,再更正
2020-11-03
那你就是這樣的,借 管理費用其他? 貸 其他應收款暫付
2023-12-05
您好,做一筆借:銀行存款-6000,貸:其他應付款-6000 再做一筆借:其他應付款6000,貸:銀行存款6000
2021-10-29
貸其他應付款負數(shù),貸應收賬款
2020-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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