貸,應交稅費 負數(shù) 貸,其他應付款 正數(shù),直接改了就可以了
老師,如果已經(jīng)結賬的記帳錯誤了,這個是向老板借錢的,貸方寫錯了,怎么改,這個月做賬怎么調,是寫借應交增值稅,貸其他應付款嗎
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應收賬款 上月憑證已經(jīng)轉訂好了,我想直接在這個月改,應該怎樣操作呢
老師請問這個月發(fā)現(xiàn)上個月軟件做賬上有一個科目用錯了,應該怎么辦?借:預付賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 正確的是借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅,修改后是借預付賬款-借預收賬款+但是其他業(yè)務收入的數(shù)字對不上了,請問是什么原因呢?
請教一下,帳面上,之前的月份已經(jīng)交稅和結賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1到6月份有一個科目用錯了,本應是,應付賬款寫成了應收賬款,借貸方?jīng)]有用錯,這樣情況要怎么樣處理
老師,如果稅費多計提了6分錢,怎么做賬? 借:應交稅費0.06 貸:其他應付款 這樣嗎?貸方是什么?
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結賬調整了12月份的賬務,現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結轉16萬多,應該怎么調整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?