同學你好 免稅的填寫5600 然后32000對應的稅率欄填寫開票額就行了
老師,我們單位是民非企業(yè),養(yǎng)老院,收到政府補貼,這個在增值稅申報表中如何申報我們開的發(fā)票在免稅那里填寫,但是政府補貼是無票收入,那這怎么填
老師好,我們單位是民辦非營利企業(yè),做的是居家養(yǎng)老服務,收入是政府補助和餐費收入,本季度開了一張免稅普票,請問增值稅是直接零申報嗎?
老師,我們是民辦非企業(yè),收入開票32000元,不開票收入政府補助5600元,這報稅收入怎么填?填哪一欄?
老師我們是民辦非企業(yè)有開票收入和政府補助防疫收入,增值稅報稅怎么填?哪欄?稅率開票時是1,可是填填表報稅時默認3,怎么解決?
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個月收到政府補助30萬并開增值稅普通發(fā)票,增值稅報表收入里填寫政府補助這部分嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應收款公司法人去世了,應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎