同學(xué)你好 是的,報(bào)免稅就行了
老師好,我們單位是民辦非營(yíng)利企業(yè),做的是居家養(yǎng)老服務(wù),收入是政府補(bǔ)助和餐費(fèi)收入,本季度開(kāi)了一張免稅普票,請(qǐng)問(wèn)增值稅是直接零申報(bào)嗎?
老師您好,我們單位屬于民辦學(xué)校,每年收取的學(xué)雜費(fèi)和生活費(fèi)加上國(guó)家補(bǔ)助資金,超過(guò)了500萬(wàn),根據(jù)增值稅稅收優(yōu)惠政策,就以上收入學(xué)校應(yīng)該是符合免稅條件,我想問(wèn)的是,如果學(xué)校不主動(dòng)申請(qǐng)為一般納稅人,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)認(rèn)定我們?yōu)橐话慵{稅人嗎?
老師你好:我單位是個(gè)敬老院,敬老院老人供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)是政府專項(xiàng)資金補(bǔ)助,另外有個(gè)居家養(yǎng)老服務(wù)中心是自營(yíng)性質(zhì),每個(gè)月居家養(yǎng)老服務(wù)中心的寄養(yǎng)老人伙食費(fèi)搭伙在敬老院吃。我想問(wèn)下,敬老院每月向居家養(yǎng)老服務(wù)中心收的伙食費(fèi)和電費(fèi)我可以做提供服務(wù)收入嗎?用的是民間非營(yíng)利性財(cái)務(wù)制度的!
老師好!我們公司是一家養(yǎng)老院,本月開(kāi)了增值稅普票,做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,又收到政府補(bǔ)助的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,做了政府補(bǔ)助收入,在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是不是只把開(kāi)的普票數(shù)據(jù)申報(bào)就可以,政府補(bǔ)助的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助數(shù)據(jù)不用填呀?請(qǐng)教老師們!
老師,請(qǐng)教一下,我這邊是非營(yíng)利組織,有兩個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下:1.我這邊收入開(kāi)增值稅普通發(fā)票,稅款記入 應(yīng)交稅稅金—增值稅,那么一個(gè)季度開(kāi)票不滿30萬(wàn),減免的稅金是轉(zhuǎn)入其他收入嗎?2. 我們有項(xiàng)目洽談餐費(fèi),記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還有志愿者餐費(fèi),這個(gè)記入什么科目?謝謝老師
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費(fèi)需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時(shí)原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師水費(fèi)分割單如何做呀!有范文不?
老師請(qǐng)問(wèn)公司最早是什么時(shí)候開(kāi)始實(shí)行認(rèn)繳制的
老師,企業(yè)借條蓋公章還是財(cái)務(wù)章呢
個(gè)體工商戶賣青菜開(kāi)免稅,還是1%的稅
老師,我們是單位是北京延慶,租賃公司是河北,和他們有業(yè)務(wù),需要對(duì)方給我們開(kāi)租賃挖掘機(jī)十輪運(yùn)輸車的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)在延慶,這樣沒(méi)影響吧?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個(gè)個(gè)體戶,但我認(rèn)為這個(gè)體戶就是個(gè)空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)價(jià)和賣價(jià)都不一樣,怎么計(jì)算成本率和銷售率
免稅額填多少,是填開(kāi)票的這個(gè)金額,還是本季度收到的全部財(cái)政補(bǔ)助,因?yàn)橛械臎](méi)開(kāi)票
這個(gè)就是填寫這個(gè)開(kāi)票金額,這個(gè)說(shuō)的是免增值稅,是收入的金額
就是開(kāi)票金額填在主表其他免稅銷售額中,收入不用填是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的,這個(gè)就是免稅銷售額
那企業(yè)所得稅是零申報(bào)嗎?
所得稅按照利潤(rùn)申報(bào),收入成本都填寫
老師,這個(gè)減稅免稅明細(xì)表,說(shuō)免稅項(xiàng)目第一行第5列,免稅額應(yīng)等于第三列扣除后免稅銷售額的3%或5%是什么意思
你是小規(guī)模的嗎?不超三十萬(wàn)嗎
是小規(guī)模,本季度開(kāi)的免稅普票一張金額21000元,其他財(cái)政補(bǔ)貼和伙食費(fèi)在一起是超30萬(wàn)的
那你這個(gè)就是在3%的那里填寫免稅額
然后免稅的那里還填寫的,你開(kāi)發(fā)票了不是嗎?就是這樣填寫
老師,我是第一次申報(bào),不太懂,是在主表填還是在附表一,還是在減稅免稅申報(bào)表里,填的免稅額是21000嗎?
主表填寫就可以的
那附表一和減稅免稅表需要填嗎?
需要填寫免稅表的
老師,是不是這樣填的
這樣填寫就可以的哦
主表中我填了其他免稅銷售額和本期免稅額都是21000,是這樣嗎
恩,填寫免稅的金額就行