小規(guī)模納稅人差額納稅申報是小規(guī)模納稅人在申報過程中遇到的易錯點,許多納稅人在申報錯誤后多次前往辦稅服務廳更正。今天,通過一個案例關(guān)注一下小規(guī)模納稅人在差額納稅申報中的易錯難點。 案例分析:小規(guī)模納稅人差額納稅申報 某保安公司系小規(guī)模納稅人,按月納稅,2019年8月份提供勞務派遣服務,取得全部含稅收入23.65萬元,其中含代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金共計10萬元,選擇差額征稅辦法并按規(guī)定開具了普通發(fā)票。 在本案例中,該保安公司應該如何申報2019年8月份增值稅呢? 首先,該納稅人選擇差額征稅,需填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料》。 其次,該納稅人按月申報,差額后的不含稅銷售額為(23.65-10)/(1+0.05)=13萬元,超過按月10萬元免稅標準,所以不可以享受小規(guī)模納稅人免稅優(yōu)惠,應填寫在主表“應征增值稅不含稅銷售額”中。 如果是其他差額納稅企業(yè),應納稅額不超過10萬元的情況,也應先填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料》,再將差額后銷售額填入“小微企業(yè)免稅銷售額”欄。 因此,在本案例中該保安公司應當: (一)先填寫《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》,在稅率對應的行次填入“本期發(fā)生額”100000元和“本期扣除額”100000元,并將236500元填入稅率對應的13行 “全部含稅收入”。(二)得出“15欄”扣除后的含稅銷售額136500元和“16欄”不含稅銷售額130000元。(三)在主表中對應稅率的“應征增值稅不含稅銷售額”欄次填入扣除后的不含稅銷售額130000元,系統(tǒng)計算出相應應納稅額6500元,納稅人點擊申報并交款即可。 典型錯誤:該納稅人在申報過程中沒有填寫附列資料,自行計算出扣除后的不含稅銷售額填入對應稅率的“應征增值稅不含稅銷售額”或差額后按季申報不達30萬的不含稅銷售額直接填入“小微企業(yè)免稅銷售額”不繳納增值稅,這樣的申報方式是錯誤的,涉及差額納稅人的小規(guī)模納稅人必須正確填寫《增值稅納稅申報表附列資料》,小伙伴一定要注意啦。
老師,請問增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,是所有的小規(guī)模納稅人都需要填這張表嗎?還是差額征收的才需要填?
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人勞務派遣差額征稅,現(xiàn)在都增值稅申報表怎么填,只有一張表
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人勞務派遣差額征稅,小規(guī)模增值稅申報表怎么填,只有一張表,沒有附表
老師,勞務派遣小規(guī)模納稅人跨季度開了沖紅全額專票,但是當季度只開了差額普票,沒有開專票,增值稅申報表怎么填?
老師 勞務派遣小規(guī)模的 開差額五個點的普票 增值稅怎么申報呢 附列表一填好了 主表產(chǎn)生稅金
請問一般計稅的留抵稅額可以給簡易計稅的項目欠稅,做留抵退稅么?
沒有發(fā)票的借款利息支出納稅調(diào)整表是填在哪一行? 財務費用涉及到的銀行手續(xù)費,和銀行利息在納稅調(diào)整表里怎么填?
老師你好,給員工租的羽毛球場地費,走什么科目合適
定期定額的個體戶每年是不是只要做工商年檢
老師 長期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開個人勞務發(fā)票,單張開票金額上線是多少,然后開的中介服務費,具體交哪些稅和稅率,謝謝
老師,給建筑工地工人發(fā)工資的工資表模板有嗎?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
現(xiàn)在我的申報表里沒有增值稅納稅申報表附列申報表,怎么處理,只有一張主表和增值稅減免申報明細表
你們符合差額征收嗎?符合的話稅務局備案了嗎?給你們主管稅務局溝通一下,后臺給你重置一下申報表。
復合,之前登記時說不用備案
你好!需要你們稅務局給你重置一下申報表。
好的,謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評 謝謝