久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

資產(chǎn)負責(zé)表,應(yīng)付賬款成負數(shù),我怎么調(diào),因為按業(yè)務(wù)回單做的,就是我支付貨款的這家,沒有二級明細,也沒有應(yīng)收賬款的明細,所以新建應(yīng)付賬款明細,所以應(yīng)付賬款就成了負的,咋調(diào)

資產(chǎn)負責(zé)表,應(yīng)付賬款成負數(shù),我怎么調(diào),因為按業(yè)務(wù)回單做的,就是我支付貨款的這家,沒有二級明細,也沒有應(yīng)收賬款的明細,所以新建應(yīng)付賬款明細,所以應(yīng)付賬款就成了負的,咋調(diào)
2020-10-19 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-19 18:19

你好,如果應(yīng)付賬款是負數(shù),做一筆調(diào)整分錄, 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款

頭像
快賬用戶4801 追問 2020-10-19 18:29

可是沒有設(shè)置預(yù)付賬款這個科目,新建的應(yīng)付賬款科目,我做的分錄是,應(yīng)付賬款,貸銀行存款,所以應(yīng)付賬款出現(xiàn)了負數(shù)

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-19 18:46

如果沒有預(yù)付賬款科目,就只能體現(xiàn)在應(yīng)付賬款負值了

頭像
快賬用戶4801 追問 2020-10-19 19:38

所以說這個科目我怎么調(diào)整

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-19 19:40

這個賬務(wù)處理沒法調(diào)整了,因為沒有預(yù)付賬款科目,可以手動調(diào)整報表,刪除應(yīng)付賬款,在預(yù)付賬款欄目填寫數(shù)值

頭像
快賬用戶4801 追問 2020-10-19 19:40

不能借,應(yīng)收,貸應(yīng)付嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-19 19:41

不能,債權(quán)債務(wù)之間不能重分類

頭像
快賬用戶4801 追問 2020-10-19 19:42

應(yīng)付賬款的負數(shù)不是應(yīng)收賬款的意思嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-19 19:43

不是的,應(yīng)付賬款負數(shù)是預(yù)付的,

頭像
快賬用戶4801 追問 2020-10-19 20:26

那我按一個業(yè)務(wù)回單付款做份錄,前期啥科目都沒有掛,我做應(yīng)付賬款,貸銀行,就成了負數(shù),咋整

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-19 20:29

所以,這種情況,做賬軟件要新增一個科目預(yù)付賬款

頭像
快賬用戶4801 追問 2020-10-19 20:43

假如前期沒有掛賬,我就按業(yè)務(wù)回單付款做分錄,借預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款,再借應(yīng)付賬款,在貸銀行存款可以嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-19 20:45

不是的,直接按照付款單做賬, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶4801 追問 2020-10-19 20:52

要是欠款呢,

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 07:58

欠款的話,你們欠別人,記入應(yīng)付賬款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,如果應(yīng)付賬款是負數(shù),做一筆調(diào)整分錄, 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
2020-10-19
預(yù)付資產(chǎn)負債表里面的預(yù)付賬款等于預(yù)付借方余額加上應(yīng)付借方余額, 應(yīng)付賬款等于應(yīng)付貸方余額加上預(yù)付貸方余額
2022-09-18
“應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細貸余 “預(yù)收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細貸余   應(yīng)收賬款 =(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備   預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備 ?你這個報表沒有重分類嗎這個按這個公式 ? 沒有就你這個做賬調(diào)出來吧,負數(shù)對應(yīng) 借應(yīng)收 貸預(yù)收 ,借預(yù)付 貸應(yīng)付?
2021-01-11
你好,之前的進項發(fā)票已經(jīng)入賬了,那現(xiàn)在設(shè)置明細科目也是應(yīng)付賬款——某某單位名稱,而不是預(yù)付賬款的 付款回單的賬務(wù)處理是 借;應(yīng)付賬款——某某單位,貸;銀行存款
2020-06-08
同學(xué)你好,在應(yīng)付賬款下面做兩個明細科目即可。
2021-12-18
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×