你好,如果應(yīng)付賬款是負數(shù),做一筆調(diào)整分錄, 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
資產(chǎn)負責(zé)表,應(yīng)付賬款成負數(shù),我怎么調(diào),因為按業(yè)務(wù)回單做的,就是我支付貨款的這家,沒有二級明細,也沒有應(yīng)收賬款的明細,所以新建應(yīng)付賬款明細,所以應(yīng)付賬款就成了負的,咋調(diào)
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細余額加其他應(yīng)收款貸方明細余額 但是我的資產(chǎn)負債表里好像沒有其他應(yīng)付款貸方明細余額和其他應(yīng)收款貸方明細余額 這兩項數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
老師應(yīng)付賬款沒有明細,我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細,我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師 想問一下之前代賬做的資產(chǎn)負債表有應(yīng)付、預(yù)付、應(yīng)收和預(yù)收,但是明細上沒有,明細只有應(yīng)付和預(yù)付,像我建賬的時候怎么建期初呢,如果我期初只寫應(yīng)付和應(yīng)收的話這樣和他的資產(chǎn)負債表期末資產(chǎn)總額就不一樣了
老師你好,公司為個體戶銷售煤炭,平時給另一個公司銷售煤,他采購的對方是個人.請問月發(fā)票開銷售假如超過10萬。他個人賬戶錢不夠,請問從其他公司法人卡轉(zhuǎn)到個體戶經(jīng)營者卡名下可以嗎?要不他在資金流不夠,個體戶的賬不是他卡名下的資金去購買是不是不行,但是他自己資金面又不夠,就得借其他人的資金。個體戶沒有建立對公賬戶,開銷售發(fā)票的時候,長安借方打的是現(xiàn)金個人卡下。這個收入做賬用寫,借現(xiàn)金貸主營營業(yè)收入,貸應(yīng)交稅費。(個體戶不是查賬征收是不是就不用建賬,如果是查賬征收就必須得這樣做科目)我不知道這個煤炭企業(yè)月開銷售超過10萬,是不是必須得?核定查證征收,如果月銷售收入不超過9萬,可不可以核定為核定用戶還是必須得看科里
老師,我們是餐飲公司嗯,一個季度大概是幾萬塊錢的發(fā)票開的銷售發(fā)票,但是我們沒有進項的發(fā)票,這樣子有沒有什么問題???
公司招聘殘疾人必須得有殘疾人證嗎?沒有可以不交殘疾人保證金嗎
預(yù)收核銷應(yīng)收的時候,也要生憑證嗎
你好,老師!請問一下利潤表上面的凈利潤是不是不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)
老師你好!今年沖減去年多做的制造費用 怎么做分錄?
開戶許可證是從什么時候開始取消的呢?
老師 問一下 陸陸續(xù)續(xù)買的電線 用于在租用廠房布置等 這個怎么做賬 是計入長期待攤嗎 不過這個陸陸續(xù)續(xù)購買的,一次幾千塊
老手,公司收集木材加工成新型材料出售,可以享受即征即退嗎?申報方式流程和軟件行業(yè)即征即退一樣嗎?
老師,制造行業(yè)有享受即征即退的政策情況嗎?
可是沒有設(shè)置預(yù)付賬款這個科目,新建的應(yīng)付賬款科目,我做的分錄是,應(yīng)付賬款,貸銀行存款,所以應(yīng)付賬款出現(xiàn)了負數(shù)
如果沒有預(yù)付賬款科目,就只能體現(xiàn)在應(yīng)付賬款負值了
所以說這個科目我怎么調(diào)整
這個賬務(wù)處理沒法調(diào)整了,因為沒有預(yù)付賬款科目,可以手動調(diào)整報表,刪除應(yīng)付賬款,在預(yù)付賬款欄目填寫數(shù)值
不能借,應(yīng)收,貸應(yīng)付嗎
不能,債權(quán)債務(wù)之間不能重分類
應(yīng)付賬款的負數(shù)不是應(yīng)收賬款的意思嗎
不是的,應(yīng)付賬款負數(shù)是預(yù)付的,
那我按一個業(yè)務(wù)回單付款做份錄,前期啥科目都沒有掛,我做應(yīng)付賬款,貸銀行,就成了負數(shù),咋整
所以,這種情況,做賬軟件要新增一個科目預(yù)付賬款
假如前期沒有掛賬,我就按業(yè)務(wù)回單付款做分錄,借預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款,再借應(yīng)付賬款,在貸銀行存款可以嗎
不是的,直接按照付款單做賬, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
要是欠款呢,
欠款的話,你們欠別人,記入應(yīng)付賬款