您好,可以只有應付,應收,報表就是重分類
老師,資產(chǎn)負債表,應收應付,預收預付我都是根據(jù)他們明細科目去填列的,但是其他應收和其他應付我是按照一級科目的期末余額去填列的,這樣有沒有錯?
問一下,金蝶軟件,像資產(chǎn)負債表的期末余額,跟明細賬的余額不一樣嗎?我預收,預付余額都沒有了,為什么資產(chǎn)負債表有數(shù)據(jù)啊
老師 想問一下之前代賬做的資產(chǎn)負債表有應付、預付、應收和預收,但是明細上沒有,明細只有應付和預付,像我建賬的時候怎么建期初呢,如果我期初只寫應付和應收的話這樣和他的資產(chǎn)負債表期末資產(chǎn)總額就不一樣了
老師你好,我在錄入初始數(shù)據(jù)時,應收賬款和應付賬款的貸方余額和借方余額,分別跑到資產(chǎn)負債表中的預收和預付里了,導致資產(chǎn)負債表的總額和之前的總額不一樣,有關系嗎
老師請問付出去的錢做成預付賬款和應付賬款對資產(chǎn)負債表有影響嗎?他這家之前一直是預付,我看做預付資產(chǎn)負債表超五千萬了,就改成了應付。我這樣改過之后資產(chǎn)負債表的期末余額這里是不一樣的
老師,我原來一直出納,沒做過會計,現(xiàn)在剛接手一個商貿(mào)公司會計,做賬一點不自信,生怕自己做錯,就按原會計怎么做就照搬了,做完賬心還是虛的,反正自己都不懂對不對,每個科目也有核驗,但是還是沒底
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面試時遇到問,公司 財報 構(gòu)成 是什么?這是什么意思?
如果公司不計提盈余公積的話,那么凈利潤就直接等于未分配利潤了對吧
老師好,問下個體戶定額征收的,然后還需要下載個人所得稅報年度的經(jīng)營所得匯算清繳嗎?還是開票超了才申報年度經(jīng)營所得匯算清繳?
老師,購買固定資產(chǎn),單價超過5000元 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費用 138.88 貸:累計折舊 138.88 這樣對不對
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計提給經(jīng)理使用的自用汽車折舊,能直接做分錄 借管理費用 貸折舊嗎? 還是需要通過應付職工薪酬來過度?
請問29期校長課里教工業(yè)實操嗎?
老師 建筑工程上買的商務用車40萬放到固定資產(chǎn),折舊放到管理費用 還是工程施工里面
但是我要是只有應付和應收的話期初余額和他的期末余額就不一樣了
您好,報表層面重分類,不影響