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老師,10月份申報(bào)9月增值稅時(shí),因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅勾選未確認(rèn),所以增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)為0。實(shí)際9月有進(jìn)項(xiàng)額并且已入賬,月底賬面應(yīng)交稅費(fèi)余額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,請問10月份賬務(wù)怎么調(diào)整呢?

2023-10-18 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-18 13:58

把10月的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

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把10月的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2023-10-18
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-11-01
您好,小規(guī)模企業(yè)是不使用銷項(xiàng)稅額的
2020-12-16
同學(xué)你好 直接抵減就行了,不用調(diào)整
2020-10-23
您好,您能重復(fù)一下題目嗎,沒太看明白
2020-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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