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招待費平常按全票入費用,后期什么時間需要結(jié)算調(diào)整,怎么調(diào),能具體說說操作步驟和會計分錄處理嗎?

2020-10-19 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 16:11

同學您好!招待費按票入賬,調(diào)整時在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候做的。

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快賬用戶1729 追問 2020-10-19 16:12

怎么做的,會計分錄不用調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-19 16:18

匯算清繳是稅務上的,影響所得稅額,但是不影響會計做賬的。分錄不需要調(diào)整 招待費按照扣除限額計算: 限額1:招待費總額*60% 限額2:(營業(yè)收入%2B其他收入%2B所得稅稅法上面的視同銷售收入)*0.005 這兩個數(shù)算出來,按照較小的數(shù)作為可以稅前扣除的招待費金額 然后需要進行納稅調(diào)增,應納所得稅所得額調(diào)增金額=招待費實際發(fā)生金融-扣除限額 這些都是涉及到所得稅的計算的

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同學您好!招待費按票入賬,調(diào)整時在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候做的。
2020-10-19
你好!1可以的。2,是的,另外還有一個,就是收入的千分之五,哪個小按哪個。3,查到了在補稅吧。 4,稅前扣除比例可以看這里。http://www.360doc.com/content/19/0302/07/47871812_818509879.shtml
2020-09-29
你好,8月申報了未開票收入,9月如果開票了可以沖紅未開票收入的,作廢的發(fā)票做了收入,就相當于做了未開票收入一樣的
2020-09-13
同學你好 1.對的 2.可以在今年調(diào)整的 4.直接21年調(diào)整就行了
2021-03-24
你好,賬務處理要做以前年度損益調(diào)整處理,追補至19年進行稅前扣除處理。調(diào)整19年申報表,去修改當年所得稅申報表。19年調(diào)增,21年匯算時調(diào)減
2021-03-24
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