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老師,給員工購買意外保險,這個月沒有收到發(fā)票,我寫的會計分錄是借應付職工薪酬,貸銀行存款,但是資產(chǎn)負債表不平,正好是這個分錄的金額?這種情況我該怎么處理?

2020-10-19 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 14:06

你好? ? 補計提 :借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費? ? ?

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快賬用戶6653 追問 2020-10-19 14:07

但是這個月并沒有收到發(fā)票,那下個月收到發(fā)票我該怎么處理?

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快賬用戶6653 追問 2020-10-19 14:07

這個月這樣做了,下個月收到的發(fā)票,我插回這個月?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 14:10

你好? ? 收到發(fā)票沒有差異金額直接附憑證后面 。收到發(fā)票不單獨做分錄 。? ??

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你好? ? 補計提 :借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費? ? ?
2020-10-19
你好,職工社保在計提的時候,單位部分的計提分錄,借:管理費用-社保,貸:應付職工薪酬-單位社保。 支付的時候分錄,借:應付職工薪酬-單位社保、其他應收款-個人社保,貸:銀行存款。 發(fā)工資時,借:應付職工薪酬-工資,貸:其他應收款-個人社保。
2020-10-05
您好,個人部分保險,借應付職工薪酬~工資,貸其他應付款~社保公積金。
2020-10-05
你好;? ? 和你員工一樣的做? ;分錄都是一樣的; 你工資 有做工資表 ;報個稅了嗎??
2023-03-30
你收到的話,借銀行存款,貸其他應付款員工的姓名,然后給這個員工的時候就借其他應付款貸,銀行存款這個賬就平了,其實你只是過渡一下,而且這個錢也是不,需要申報個稅工資的。
2022-02-14
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