你好!你知道是什么時候的嗎?因為要查的話,需要知道是什么時候申報才好查 現(xiàn)在很多不給打了,因為這個是在電子稅務(wù)局打
老師,我這有個個體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個個稅板塊,點擊就登錄到自然人電子稅務(wù)里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個企業(yè)只是按季度預(yù)繳納經(jīng)營所得個稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個企業(yè)不用按月給這個投資人代扣代繳個稅,只用按季度申報經(jīng)營所得個稅就可以了,這個個體只有一個投資人沒有其他員工
老師您好,想查之前一筆所得稅有沒有交,是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)哪里查,去大廳打完稅憑證需要帶哪些資料。謝謝
老師,請問一下,稅費繳納是要對公賬號跟稅務(wù)系統(tǒng)綁定,對嗎?在辦稅系統(tǒng)申報完畢,扣繳沒成功,請問在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面的哪里查看有沒有綁定呢?還是需要到服務(wù)大廳才能辦理?著急!謝謝指導(dǎo)~
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
您企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險管理指標(biāo)(預(yù)繳)——按戶管20240423174034——命中指標(biāo)名稱(企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入,涉及發(fā)票分數(shù)345 涉及發(fā)票金額:31074.70元。)。請在電子稅務(wù)局內(nèi)接收、查看消息并進行反饋,謝謝! 老師,這個怎么反饋? 由于企業(yè)相關(guān)對接人沒有給我完整的財務(wù)資料,無法生成財務(wù)報表,我沒有數(shù)據(jù)申報,所以就暫時以“0”申報了,現(xiàn)在需要進去反饋。
會計繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面???
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
應(yīng)該是2020年5月份用現(xiàn)金交的,在電子稅務(wù)局沒有看到這筆完稅憑證,是不是因為現(xiàn)金的原因
你好!不是,這個跟現(xiàn)金沒關(guān)系。只要有交,都能查到。
昨晚沒有找到,是在模塊下面,是不是之前會計打過一次就沒有顯示了。
你好!不會。只要有就可以一直打印。