你好,那你找對(duì)接人提供數(shù)據(jù)
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
您企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)(預(yù)繳)——按戶管20240423174034——命中指標(biāo)名稱(企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,涉及發(fā)票分?jǐn)?shù)345 涉及發(fā)票金額:31074.70元。)。請(qǐng)?jiān)陔娮佣悇?wù)局內(nèi)接收、查看消息并進(jìn)行反饋,謝謝! 老師,這個(gè)怎么反饋? 由于企業(yè)相關(guān)對(duì)接人沒(méi)有給我完整的財(cái)務(wù)資料,無(wú)法生成財(cái)務(wù)報(bào)表,我沒(méi)有數(shù)據(jù)申報(bào),所以就暫時(shí)以“0”申報(bào)了,現(xiàn)在需要進(jìn)去反饋。
您企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)(預(yù)繳)——按戶管20240423174034——命中指標(biāo)名稱(企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,涉及發(fā)票分?jǐn)?shù)345 涉及發(fā)票金額:31074.70元。)。請(qǐng)?jiān)陔娮佣悇?wù)局內(nèi)接收、查看消息并進(jìn)行反饋,謝謝! 老師,接到稅務(wù)局上面那個(gè)通知,這個(gè)怎么進(jìn)去反饋? 由于企業(yè)相關(guān)對(duì)接人沒(méi)有給我完整的財(cái)務(wù)資料,無(wú)法生成財(cái)務(wù)報(bào)表,我沒(méi)有數(shù)據(jù)申報(bào),所以就暫時(shí)以“0”申報(bào)了,現(xiàn)在需要進(jìn)去反饋。
老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn),涉及2022年和2023年成本收入差異過(guò)大,當(dāng)時(shí)你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報(bào),補(bǔ)交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發(fā)票當(dāng)時(shí)甲方未付款,也未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算,所以當(dāng)時(shí)未做處理,現(xiàn)在上面要求進(jìn)行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)一致則無(wú)需更正年報(bào),如果不一致則要更正。你要盡快過(guò)來(lái)處理一下,這是專管員給我發(fā)的問(wèn)題,我該如何應(yīng)對(duì)呢?稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額,沒(méi)有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費(fèi),已在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào),開具收入發(fā)票298萬(wàn)了,么有成本發(fā)票,人工費(fèi)是200萬(wàn),現(xiàn)在和我申報(bào)的差成本金額差73萬(wàn),我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說(shuō)白了虛增加了73萬(wàn)成本金額。
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
老師,我現(xiàn)在是要進(jìn)電子稅務(wù)局里面去反饋,我該怎么反饋?
讓對(duì)接人把完整材料提供
看完材料后再回復(fù)
我想先去看一下反饋的界面是怎么樣子的,是從電子稅務(wù)局里面的哪個(gè)端口進(jìn)去?
還要做賬,做報(bào)表才有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)補(bǔ)申報(bào)哦
不好意思。界面不清楚
是的,需要做賬才準(zhǔn)確