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您好,我們公司屬于信息咨詢公司,然后稅務(wù)局打電話說(shuō)辦理加計(jì)抵減,更正了幾個(gè)月的報(bào)表,還申請(qǐng)退稅了,那現(xiàn)在這個(gè)怎么做賬呢,從去年6月報(bào)表更正到現(xiàn)在

2020-10-19 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-19 10:29

計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2020-10-19 10:29

抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除

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快賬用戶5287 追問(wèn) 2020-10-19 10:39

那我更正了從去年7月到現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表,要改以前的賬嗎,去年是交稅的,改完報(bào)表以后,現(xiàn)在不用交稅了然后還要把之前的稅做退稅,改過(guò)后現(xiàn)在分錄是要補(bǔ)計(jì)提加計(jì)抵減分錄嗎,退的那部分稅怎么做賬,提交了退稅申請(qǐng),但是錢(qián)還沒(méi)退下來(lái)

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齊紅老師 解答 2020-10-19 10:51

做到這個(gè)月就可以 分錄安上面的 不寫(xiě)退稅的分錄

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計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-10-19
您好,都在23年更正,不調(diào)以前賬套
2023-06-13
你好 ;? 意思就是 把之前的 做賬計(jì)提工資分錄 和支付分錄 給紅沖了。然后 把申報(bào)表修改了? 報(bào)表也得改? ?改好了 去稅務(wù)局情況說(shuō)明 就可以了??
2021-10-12
同學(xué)你好,這個(gè)你需要調(diào)整憑證,將調(diào)整憑證給專(zhuān)管員就可以了
2021-10-12
你好,做調(diào)整分錄放在今年就可以,損益用以前年度科目
2024-03-12
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