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現(xiàn)在小規(guī)模納稅人3%的稅率下降為1%,如果季度銷售額不超過30萬免征增值稅,那免稅的稅額是按1%稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?發(fā)票上的稅率是1%

2020-10-19 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-19 09:40

同學(xué),是做營業(yè)外收入。

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快賬用戶7226 追問 2020-10-19 09:44

是按1%的稅額轉(zhuǎn)入,還是按3%轉(zhuǎn),發(fā)票上是開了1%

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齊紅老師 解答 2020-10-19 09:46

同學(xué),您好,按1%就可以了

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快賬用戶7226 追問 2020-10-19 09:47

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-19 09:48

同學(xué),你好不客氣的,

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同學(xué),是做營業(yè)外收入。
2020-10-19
季度銷售額超過30萬,那是全額減按1%征收增值稅
2023-04-14
你好 按照1%結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2021-10-10
你好 如果超過了30萬 按照全額40/1.01*0.01去繳納增值稅
2023-11-17
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報(bào)表上免稅銷售額是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計(jì)算。 具體來說,您在入賬營業(yè)外收入時(shí),應(yīng)該按照實(shí)際銷售收入和1%的稅率計(jì)算增值稅,然后將稅后金額計(jì)入營業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
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