同學(xué),是做營業(yè)外收入。
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人3%的稅率下降為1%,如果季度銷售額不超過30萬免征增值稅,那免稅的稅額是按1%稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?發(fā)票上的稅率是1%
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是增值稅3%降為1%,那季度小于45萬免交增增值稅,那免交的增值稅是按1%,還是按3%轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,那是全額減按1%征收增值稅,還是說30萬免稅,超過部分按1%征收?上海的
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免增值稅,如果開專票就是3%減按1%征收吧,或者放棄優(yōu)惠開3%征收率的專票就按3%交增值稅?
小規(guī)模納稅人享受1%的稅率,如果說季度銷售額不超過30萬,那么增值稅按3%計(jì)算還是1%計(jì)算?
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
是按1%的稅額轉(zhuǎn)入,還是按3%轉(zhuǎn),發(fā)票上是開了1%
同學(xué),您好,按1%就可以了
謝謝老師
同學(xué),你好不客氣的,