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小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,那是全額減按1%征收增值稅,還是說30萬免稅,超過部分按1%征收?上海的

2023-04-14 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 16:58

季度銷售額超過30萬,那是全額減按1%征收增值稅

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快賬用戶6253 追問 2023-04-14 16:59

那賬務(wù)上面需要怎么處理嗎?如何計(jì)提增值稅和附加稅?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 17:03

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶6253 追問 2023-04-14 17:10

2%的減免稅不需要計(jì)提的吧?計(jì)提需要繳納的增值稅是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 17:16

不用做2%的免稅的分錄

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快賬用戶6253 追問 2023-04-14 17:18

那計(jì)提1%稅費(fèi)的分錄是上面這樣寫嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 17:25

如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶6253 追問 2023-04-14 18:34

沒看懂什么意思,我們超過30萬不是全額1%繳稅嗎?那這1%的稅不需要計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:48

就是全額按1%計(jì)提,需要交的話, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

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季度銷售額超過30萬,那是全額減按1%征收增值稅
2023-04-14
你好,按照全額來繳納的。
2023-01-12
您好,40萬都要按照1%征稅
2023-02-07
季度收入超過30萬后,需對全部銷售額按現(xiàn)行稅率繳納增值稅,不再是減免。
2024-09-20
你好,是的,是這樣的
2023-01-11
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