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問題一3月有筆租賃發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的租賃費(fèi),后稅審說應(yīng)該是福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出,10月調(diào)整,我科目怎么做啊,是不是就是借進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊 問題二,金額只過賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表了,沒有結(jié)賬。我發(fā)現(xiàn)他們有筆賬銷項(xiàng)做成了進(jìn)項(xiàng)貸方,還有個(gè)稅率選錯(cuò)了,金額沒錯(cuò),我可以直接反過賬給改了嗎

2020-10-18 22:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-18 23:05

同學(xué)你好 1、調(diào)整時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 2、可以直接反過賬修改的。

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快賬用戶5939 追問 2020-10-18 23:13

原來做的是借銷售費(fèi)用租賃費(fèi),應(yīng)交增進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,我要調(diào)整為福利費(fèi),我是把原來憑證直接都負(fù)數(shù),方向和之前都一致,然后做了借銷售費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)付賬款,以上可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-18 23:15

同學(xué)你好,最后一個(gè)分錄,不應(yīng)該有借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)了。

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快賬用戶5939 追問 2020-10-18 23:24

之前是3月份的憑證,我十月改的,之前的進(jìn)項(xiàng)我做了負(fù)數(shù),老師意思之前的只沖銷售費(fèi)用?福利費(fèi)要全額入是吧,發(fā)票金額是21600.進(jìn)項(xiàng)稅是個(gè)1028.57,那么計(jì)入銷售費(fèi)用福利費(fèi)應(yīng)該是21600.而不是扣稅后的20571.43,按我說的之前做法,我本月要怎么做尼?這邊不給反結(jié)賬

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齊紅老師 解答 2020-10-18 23:27

同學(xué)你好,如果簡單操作的話,直接按如下分錄處理: 借;銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 21600 ? ? ? 銷售費(fèi)用-租賃費(fèi) 負(fù)數(shù)20571.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?1028.57

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快賬用戶5939 追問 2020-10-18 23:28

我是覺得原路沖回去看的細(xì)致,一般是簡單操作嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 23:31

同學(xué)你好,是的,一般情況下,簡單操作的。

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同學(xué)你好 1、調(diào)整時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 2、可以直接反過賬修改的。
2020-10-18
你好,賬面不用處理的,賬面已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-06-06
直接整票進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本,也沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額,意味著已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。不用再做分錄了。
2021-04-13
可以的,可以這么做的,這個(gè)營業(yè)外支出不允許抵扣的。
2024-05-30
同學(xué)你好 直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了
2021-07-05
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