你好,減免申報表填寫在稅控盤抵扣合并填寫560
一般納稅人,18年成立繳納的280元稅控盤費,一直沒抵扣,現(xiàn)在可以補抵嗎? 增值稅納稅申報表附表4中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費,本期發(fā)生額寫280元后,需要在主表中哪一行填寫數(shù)據(jù)嗎?
去年的稅控設(shè)備費用280和今年稅控設(shè)備維護280之前都沒抵扣稅,現(xiàn)在申報第三季度可以一起抵扣嗎?減免申報表里怎么填?是填期初560還是本期560呢?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師,之前有增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費一共560,可以跨期抵減,這個月要繳納增值稅,表四(稅額抵減情況表)期初余額560,本期實際抵減稅額填的560,增值稅減免稅申報明細表的代碼及名稱選的是0001129914,期初余額填560,本期應(yīng)抵減稅額560,本期實際抵減稅額560,增值稅23欄有560,申報增值稅時對比未通過,比對結(jié)果信息23欄比對異常,是什么情況呀?
老師,我是2023年4月10日發(fā)生的維護費280元。前三個季度不需要繳納增值稅,所以就沒有抵減。由于2024年1月申報2023年10-12月增值稅,需要繳納增值稅,才抵扣的??梢袁F(xiàn)在填寫增值稅稅控設(shè)備抵減增值稅嗎?
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額啊?
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
填在期初余額還是本期發(fā)生額呢?
還有主表這560填哪里?是18欄本期應(yīng)納稅額減征額嗎?
附圖請老師看一下
你好,填在是本期發(fā)生額。主表的數(shù)據(jù)會自動帶入