同學(xué)你好 進項稅票可以先不認證等到明年在認證 影響就是當(dāng)期進項稅少了
老師今年的進項稅票可以先不認證等到明年在認證嗎有什么影響嗎
老師,12月份的進項票超過了開出的發(fā)票,那可以先不認證進項票交點增值稅嗎?到明年1月底再認證留明年用可以嗎?
老師,現(xiàn)在不是取消發(fā)票認證抵扣期限了嗎,那我今年一年的進項票可以先不認證,等到明年需要抵扣的時候在認證可以吧?
老師,12月沒有銷項稅,收到的進項發(fā)票可以先認證嗎,如果不認證,跨年有影響嗎
今年買東西的進項發(fā)票在12月底之前必須要認證了嗎?如果不認證的話,明年可不可以認證?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
老師如果開具專票忘記作廢了以后開具了紅字發(fā)票,但之后沒有消貨,那多交的稅款所屬期還是本年嗎
那多交的稅款所屬期還是本年
老師如果沒有消貨不是要等到下一年在抵扣嗎,為什么多交的稅款所屬期還是本年呢
你不是說忘記作廢了嗎 本年的發(fā)票,次年沖紅,本年多交增值稅了 又沒有進項稅的時候
老師次年沖紅就是本年多交的增值稅,如果本年沖紅,沖紅后沒有消貨要等到下一年在抵扣那這部分增值稅款所屬期是下一年嗎
當(dāng)年沒有沖銷 沒有抵扣進項稅的話 當(dāng)年就需要繳納增值稅 次年沖紅增值稅銷售額是負數(shù)