您好,可以不認(rèn)證,什么時候需要抵扣什么時候認(rèn)證也可以
比如我今年2月份收到的進(jìn)項???我必須在12月前認(rèn)證?????還是可以在明年2月份認(rèn)證呢 , 就是這個360天可以跨年抵扣嗎
老師,12月份的進(jìn)項票超過了開出的發(fā)票,那可以先不認(rèn)證進(jìn)項票交點增值稅嗎?到明年1月底再認(rèn)證留明年用可以嗎?
老師,現(xiàn)在不是取消發(fā)票認(rèn)證抵扣期限了嗎,那我今年一年的進(jìn)項票可以先不認(rèn)證,等到明年需要抵扣的時候在認(rèn)證可以吧?
一般納稅人12月銷項稅額3萬,我的進(jìn)項必須是12月份認(rèn)證抵扣是不,如果1月份認(rèn)證就只能抵扣1月是這樣嗎?月底最后兩天還可以認(rèn)證不
老師,12月沒有銷項稅,收到的進(jìn)項發(fā)票可以先認(rèn)證嗎,如果不認(rèn)證,跨年有影響嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那我報表的時候是不是必須報庫存商品和進(jìn)項稅?
不認(rèn)證進(jìn)項掛應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。庫存商品按正常做
填財務(wù)報表的時候,必須填上這些數(shù)字是吧?認(rèn)證的話可以到明年再認(rèn)證
是的,不填的話報表平不了,認(rèn)證可以先不認(rèn)證