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老師,12月份的進(jìn)項票超過了開出的發(fā)票,那可以先不認(rèn)證進(jìn)項票交點(diǎn)增值稅嗎?到明年1月底再認(rèn)證留明年用可以嗎?

2020-12-18 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 10:57

可以先不認(rèn)證進(jìn)項票交點(diǎn)增值稅,到明年1月底再認(rèn)證留明年用可以

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快賬用戶6084 追問 2020-12-18 11:11

老師,這樣做不會有什么風(fēng)險吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 11:11

沒有風(fēng)險,這是正常的。

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快賬用戶6084 追問 2020-12-18 11:13

老師,如果今年開了600萬的發(fā)票出去收到700萬的進(jìn)項票,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,那就交一點(diǎn)增值稅會有風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 11:33

就交一點(diǎn)增值稅,不會有風(fēng)險

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快賬用戶6084 追問 2020-12-18 11:34

600萬大概要交多少為好呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 11:34

這個沒有比例規(guī)定的,可以參照企業(yè)以往歷史數(shù)據(jù)

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快賬用戶6084 追問 2020-12-18 12:05

我們是今年才變?yōu)橐话慵{稅人,這是第一次繳稅,所以不懂要交多少。

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齊紅老師 解答 2020-12-18 12:06

小規(guī)模的時候,有交企業(yè)所得稅嗎

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快賬用戶6084 追問 2020-12-18 12:15

之前一直都沒有業(yè)務(wù),就今年才有,到11月份小規(guī)模才有100萬收入,到12月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人有500萬收入。

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齊紅老師 解答 2020-12-18 12:19

如果是實際的業(yè)務(wù),利潤總額確實是虧損的,不交稅,沒風(fēng)險。

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快賬用戶6084 追問 2020-12-18 12:20

老板說就是要交點(diǎn)增值稅比較好,就是不懂那500萬要交多少增值稅比較好。

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齊紅老師 解答 2020-12-18 12:22

那征求下老板意見,交2萬左右增值稅。

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快賬用戶6084 追問 2020-12-18 12:23

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-18 12:23

好的,祝你工作順利。請五星好評!

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可以先不認(rèn)證進(jìn)項票交點(diǎn)增值稅,到明年1月底再認(rèn)證留明年用可以
2020-12-18
你好 可以 可以這么做的
2021-01-09
您好,可以的,可以等到明年再進(jìn)行抵扣。
2020-12-28
您好,可以不認(rèn)證,什么時候需要抵扣什么時候認(rèn)證也可以
2021-12-06
您好,可以的呀,這樣寫分錄 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2024-11-25
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