你好 8月先做 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款。 9月收到發(fā)票 與你8月做賬金額一致的情況下 把發(fā)票直接附憑證后面去。
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開(kāi)了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問(wèn)我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
我們是一家普惠性質(zhì)的民辦幼兒園,我們8月26號(hào)對(duì)公付了一筆款購(gòu)買辦公用品1500元,發(fā)票是9月份才開(kāi)過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師8月份對(duì)公付款時(shí)怎么做分錄,發(fā)票回來(lái)后再怎么做帳
今天8月份的時(shí)候,我們購(gòu)貨9千,對(duì)方開(kāi)發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方,對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對(duì)方重新開(kāi)給我們,不把退貨的開(kāi)在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
老師好,我們工程公司按揭購(gòu)入固定資產(chǎn)448萬(wàn),4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開(kāi)了448萬(wàn)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開(kāi)始計(jì)提折舊?需要暫估入庫(kù)再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開(kāi)回來(lái)的時(shí)候做固定資產(chǎn)
老師請(qǐng)問(wèn),我公司購(gòu)買了一套在建的商品房當(dāng)辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗(yàn)收,9月份才交房。請(qǐng)問(wèn)銷售方應(yīng)在現(xiàn)在就給我們開(kāi)增值稅發(fā)票還是等9月交房才開(kāi)發(fā)票給我們。如果現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票給我們,我應(yīng)該怎么做帳呢?什么時(shí)候進(jìn)固定資產(chǎn),什么時(shí)候開(kāi)始提折舊。
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級(jí)明細(xì)只有工資,沒(méi)有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒(méi)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒(méi)數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營(yíng)銷服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營(yíng)業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
那就是說(shuō)發(fā)票回來(lái)了直接貼在8月份的憑證后面就可以了,不需要再單獨(dú)做帳對(duì)吧
你好? 是的。 不用了。? 直接附即可
我們8月份收到對(duì)公家長(zhǎng)轉(zhuǎn)的三筆學(xué)費(fèi),但是我們還沒(méi)有把發(fā)票開(kāi)給家長(zhǎng),那這三筆錢我怎么做帳,到時(shí)候發(fā)票開(kāi)出來(lái)我再怎么入帳
你好 你做無(wú)票收入? ?借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ? 開(kāi)票出去后 就先紅沖無(wú)票收入 在按發(fā)票做一遍? ?
我們是小規(guī)模納稅人,能不能不做無(wú)票收入,先把這三筆做預(yù)收賬款,等發(fā)票開(kāi)了后再?zèng)_預(yù)收賬款做收入呢?
你好 必須要做的。 你要按實(shí)際發(fā)生的? 做當(dāng)月收入的 。? 不能的。? ?
麻煩再問(wèn)一下老師,跟幼兒買的餐具比如不繡鋼口杯,鐵碗,筷子,保溫桶計(jì)入什么科目呀?
你好? 計(jì)入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品? 到時(shí)領(lǐng)用計(jì)入成本去核算?
購(gòu)進(jìn)來(lái)是借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品,貸:銀行存款,領(lǐng)用的時(shí)候是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:周轉(zhuǎn)材料……低值易耗品
你好 是的 是這樣來(lái)做。? 因?yàn)槟憧赡芤淮涡再I很多。? 到時(shí)就領(lǐng)用多少做多少?
那我們跟幼兒買的圖書(shū)教材怎么做科目呀?
你好??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
謝謝老師!
沒(méi)事!希望能幫到你