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我是建安的會計,這個月準(zhǔn)備接房開的賬,但我看房開的會計把9月份不用開票的房租收入放在增值稅的未開票收入里申報(稅率5%的服務(wù)),是不是她搞錯了,應(yīng)該放在房產(chǎn)稅里報?

2020-10-16 07:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 07:41

您好,對方?jīng)]有錯,需要申報增值稅,同時則需要申報房產(chǎn)稅。

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快賬用戶9783 追問 2020-10-16 07:55

但她沒這個月沒申報房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅是按每年4月和10月申報

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齊紅老師 解答 2020-10-16 07:57

您好,是的,房產(chǎn)稅是每年申報兩次。

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快賬用戶9783 追問 2020-10-16 08:11

開產(chǎn)權(quán)發(fā)票出去接從價征收房產(chǎn)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 08:13

您好,開產(chǎn)權(quán)發(fā)票是什么意思?

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快賬用戶9783 追問 2020-10-16 08:54

開給業(yè)主的購房發(fā)票!

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齊紅老師 解答 2020-10-16 08:57

您好,您開發(fā)票,所有權(quán)轉(zhuǎn)移,您不需要繳納開票部分的房產(chǎn)稅。

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您好,對方?jīng)]有錯,需要申報增值稅,同時則需要申報房產(chǎn)稅。
2020-10-16
你好,是的,你的做法是對的。
2024-10-14
同學(xué)你好 1.有些個人可能不需要開具增值稅普通發(fā)票,不開具可以的; 2. 在會計分錄的時候,還是會把增值稅這塊做出來的, 這樣可以。 3.做出來的增值稅,應(yīng)該在季度,如果免的話,比如3月份的時候,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 4.把未開票的租金收入,在季度填寫增值稅申報表時,直接填寫到免稅銷售額那里,可以。 5.繳納的從租房產(chǎn)稅,應(yīng)該和增值稅申報表那里的累計數(shù)對應(yīng)起來。
2021-01-19
?你好;? ? 按照租期來開票哈? ?; 或者是收到款; 有的公司會 一起開票出去; 都可以的; 只是說一次性開票 會一次性報稅費(fèi); 按月做收入; 這樣就會造成你企業(yè)所得稅和增值稅? 收入會有差異金額的??
2022-09-27
您好 10月未開票的抵減九月份的負(fù)數(shù)后填寫
2020-11-02
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