你好 你18年開的是普票嗎? 意思是現(xiàn)在要求你們 紅沖普票 開專票 ?
老師,您好!2018年,我公司為小規(guī)模納稅人開具了5000元發(fā)票,2020年我公司為一般納稅人,當(dāng)時(shí)開具5000元的發(fā)票,付款方要求提供專票,請問我們現(xiàn)在重新開具紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票后,賬務(wù)上要如何處理?
你好老師,我想問一下,我們2018年認(rèn)證的發(fā)票,因?yàn)椴缓细?,現(xiàn)在要讓對方重新開具,紅字發(fā)票,這個(gè)我們?nèi)〉募t字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票如何做賬務(wù)處理和稅務(wù)處理,金額沒變,就是發(fā)票內(nèi)容的不全
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價(jià)是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價(jià)是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時(shí)要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
21年5月份為對方提供了應(yīng)稅中介服務(wù),當(dāng)時(shí)我公司是小規(guī)模納稅人,開具了1%的普通發(fā)票,對方未支付款。 現(xiàn)在是11月份,對方認(rèn)為發(fā)票時(shí)間超過3個(gè)月,讓退回重新開具。但是現(xiàn)在我公司已經(jīng)聲為一般納稅人,如果紅沖發(fā)票,重新開具,應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
老師你好,請問小規(guī)模納稅人22年3月5月給購買方開具3%的稅點(diǎn),但是現(xiàn)在對方現(xiàn)在讓重新開具專票,他們也沒有抵扣,開具22年3月5月的金額都是一樣的,因?yàn)橘徺I方他們公司換名字了,所以讓我們重新開具發(fā)票,我們要繳納重新開具專票的稅款嗎?,原來已經(jīng)申報(bào)已繳納過稅款。
老師好,我想問一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
老師,請問購買固定資產(chǎn),發(fā)票暫時(shí)還沒有開進(jìn)來,上面可以先暫估嗎?借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票了再?zèng)_紅可以嗎?
老師,企稅年報(bào)有退稅情況, 為了不退稅,我應(yīng)該做點(diǎn)什么調(diào)增加一下,我不知道調(diào)增哪個(gè),能指點(diǎn)一下我嗎
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)固定資產(chǎn)折舊還有賬面價(jià)值,年報(bào)的時(shí)候要填寫固定資產(chǎn)那張表嗎
7月份拿到非全日制畢業(yè)證書,可以報(bào)考中級嗎?
我的二個(gè)日本公司需要做賬
假設(shè)企業(yè)當(dāng)期開了1000萬,但是進(jìn)項(xiàng)票只有300萬 剩下的次月成本會(huì)陸續(xù)進(jìn)來 可以先計(jì)提一部分成本嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
嗯,是的,18年開的普票,現(xiàn)在紅沖普票開專票。
你好 那你就先系統(tǒng)開負(fù)數(shù)發(fā)票沖普票。 然后在開專票? ? ? ? 之前發(fā)票都繳納稅費(fèi)了。 直接紅沖? 做原來做賬分錄的紅字分錄。 在按開票做一遍即可? ? ??
老師,不需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
你好? 不用。? 你實(shí)際是稅費(fèi) 和收入 都是18年做 。 只是換票。? 你2020年? ?一正一負(fù)不影響。? ?
嗯,好的,謝謝老師!
沒事的 希望能幫到你??