你好,是的,年度匯算清繳多退少補(bǔ)
這個(gè)季度我們有1千多塊錢的企業(yè)所得稅,我選擇了符合條件的小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額,那我下個(gè)季度如果成本進(jìn)來了,這個(gè)1千多到2021年1季度不用交的吧。
預(yù)交所得稅時(shí),如果上個(gè)季度成本多,收入少,沒有交稅,這個(gè)季度成本少,收入多,是不是需要繳稅?全年清算下來,企業(yè)是虧損狀態(tài),那么我的所得稅不是多交了么,該怎么處理
你好,公司小型微利企業(yè),第三季度利潤(rùn)表中得利潤(rùn)總額為1萬元,第三季度所得稅應(yīng)該填多少?具體怎么算的?本年累計(jì)利潤(rùn)總額-20萬,那么填寫第三季度企業(yè)所得稅還是按照本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫是嗎?另外,第三季度還用計(jì)提這個(gè)季度的企業(yè)所得稅嗎?謝謝你了。分別回答,不要有遺漏
你好老師,我想問下季度報(bào)表利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用這個(gè)列式,是賬面的所有的數(shù)據(jù)嗎?比如:我們是24年4季度的企業(yè)的稅是25年1月份交的,計(jì)提和繳納都是在25年1月份做的賬。那么我25年1季度的利潤(rùn)表,所得稅費(fèi)用包含這個(gè)金額嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
這個(gè)稅我沒交呀,怎么要到匯算清繳呢?
不管你交沒交,每年都是要做匯算清繳的呀