你好,根據(jù)現(xiàn)金管理?xiàng)l例,超過(guò)1000的轉(zhuǎn)賬

老師好,公司需要支付一筆回扣,老板說(shuō)要提一筆20萬(wàn)現(xiàn)金支付,怎么處理好呀?是拍賣傭金回扣
#提問(wèn)#老師,房地產(chǎn)公司賣房100萬(wàn),給客戶回扣10萬(wàn),對(duì)方要現(xiàn)金,要讓他開(kāi)個(gè)傭金發(fā)票還是怎么處理呢
老師您好!公司主營(yíng)代理:車輛年審、過(guò)戶、轉(zhuǎn)戶服務(wù),每月都要付一筆傭金費(fèi)(員工和介紹人介紹業(yè)務(wù)過(guò)來(lái)的,每筆業(yè)務(wù)支付一定的費(fèi)用給員工和介召人)請(qǐng)問(wèn):支付的這費(fèi)用在賬務(wù)處理中是入員工績(jī)效獎(jiǎng)金還是傭金呢?(公司除了這傭金之外還有提成也另支付)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我司支付境外公司一筆傭金,發(fā)票上的付款金額是20萬(wàn),相關(guān)稅費(fèi)由我司承擔(dān),該如何計(jì)算代扣代繳增值稅
老師好,收取傭金的公司,有一筆支出是給到第三方的好處,這怎么處理才能稅前扣除,這算傭金支出嗎?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


那要怎么處理
20萬(wàn)的話那就需要轉(zhuǎn)賬的
那以什么名義轉(zhuǎn)賬
你好,可以是借款的
那我永遠(yuǎn)掛在其他應(yīng)收款?
有借款合同的,按照合同還錢
這錢是回不來(lái)的呀
那就需要開(kāi)發(fā)票入賬