?你好;? ? ? ?要給你們開票的;? 而且傭金 在匯算的時候有5%扣除標準的;超過了會調(diào)整的??

老師好,收到出租房公司不續(xù)租給我們公司而支付給我們的補償金計入什么科目,可在稅前扣除掉嗎?還有退回一筆我們公司起初交的房租水電的押金有計入什么科目,這些收入如何體現(xiàn)才能在稅前扣除
老師您好!公司主營代理:車輛年審、過戶、轉(zhuǎn)戶服務,每月都要付一筆傭金費(員工和介紹人介紹業(yè)務過來的,每筆業(yè)務支付一定的費用給員工和介召人)請問:支付的這費用在賬務處理中是入員工績效獎金還是傭金呢?(公司除了這傭金之外還有提成也另支付)
老師好,收取傭金手續(xù)費的公司,有一筆傭金支出(是給到個人的),怎么才能稅前扣除?
老師好,收取傭金的公司,有一筆支出是給到第三方的好處,這怎么處理才能稅前扣除,這算傭金支出嗎?
請問一下老師,我公司以收取傭金為收入的,幫委托方賣東西給買方,我們收取買方價款+10%的傭金,有成交書的,本來我們只需要把價款給到委托方,傭金是我們的收入,開10%傭金發(fā)票,但是這個特例的問題來:我們老板之前跟委托方(個人)說好了,收取10%的傭金,其中我們再給3%的傭金給委托方(個人),也就是我們實際只收取7%的傭金,價款和傭金其中的3%給了委托方,因為成交確認書上面我們是收取10%的傭金的,所以請問這個帳怎么做
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
這算是傭金支出嗎?稅法規(guī)定發(fā)給我看看
?你好1; 是的;? ??看附件的資料哈? ?
我們支出超過這個5%的比例了,怎么處理,基本是達到40%了,這怎么辦?
你好; 你們正常賬上做賬; 匯算填寫納稅調(diào)整表 調(diào)增即可??
那要是對方不給開票呢?帳上還是可以列支的吧,另外這筆支出會不會在企業(yè)最終清算時股東個稅的繳納是要調(diào)增?
1. 不開票的; 賬上正常做金額? ? ;沒有發(fā)票匯算調(diào)增? ? ;? 到時你們個稅是必須要報的;只是企業(yè)所得稅匯算調(diào)增? ??
到時個稅必須要報的,沒有明白,你再說具體點嗎?
你好1;? ?比如 你公司支付我個人的? 傭金; 我不給你開票 ;? 你公司必須要報我的個稅 ; 到時 我不開票; 這筆成本費用 傭金; 你們自己匯算調(diào)增企業(yè)所得稅即可? ?
那對方開票,付這筆支出時個稅這塊我公司就不用申報了對吧?,另外我說的是股東分紅的利潤基礎(chǔ)是以財務帳上的利潤為基礎(chǔ),而不是匯算清繳納稅調(diào)增的利潤吧?
?你好1.? ? ? ? 對方個人開票 ; 稅務局是不會收取個稅部分的; 支付方企業(yè)你們要報個稅;代扣? 。 2.? ? ? 是的;按照分紅金額*20%報個稅? ?
那你的意思支付給個體戶的不管對方開票不開票,我公司都要代扣代繳個稅?
你好1;? ? ? ? ?支付給個人 ;? 個人? 才需要你代扣個稅的;? ? 2. 如果你與個體戶發(fā)生的業(yè)務 ;個體戶自己會報經(jīng)營所得稅的; 不需要你去代扣個稅 ; 3. 你要區(qū)分個人和個體戶區(qū)別哈; 我? 說的代扣 是針對? 對方是個人的情況。? ?
個體戶的發(fā)票跟個人的發(fā)票有啥區(qū)別?怎么辨別呢
你好;? ?你看銷售方是誰開票 ;就可以判斷的??
一般稅務代開的那種就個人名字的是個人?個體戶開票是不是都有個體戶這幾個字?
你好1; 是的;? ? ? 代開發(fā)票 ; 一般? 銷售方是寫的稅務機構(gòu)的信息 或者是個人名字信息 ; 看你們地方系統(tǒng)設(shè)置的; 2. 個體戶銷售方就是開的個體戶的名字 給你們的??
個人跟個體戶個稅不同處理,稅法規(guī)定發(fā)給看看可以不,謝謝老師
?你好;? ?個體戶 自己報經(jīng)營所得稅;按? ?季度報 ;? ?個人 支付勞務費; 支付方企業(yè)代扣個稅 ;? 這個沒有具體文件哈 ;? ?不是每個業(yè)務都會稅務局給你出文件 ;? ??