20除以1.06乘以6%。這個是你代扣代繳的,你代扣代繳的這一部分稅款可以抵扣

老師,問下稅法的增值稅問題, 我碰到一道綜合題,有一問是聘請境外公司來華提供商務(wù)咨詢并支付費用20萬元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)(答案是20×6%=1.2萬);但為什么算增值稅應(yīng)納稅額時,該1.2萬不能作為進項稅額進行扣除?
老師您好,請問我司支付境外公司一筆傭金,發(fā)票上的付款金額是20萬,相關(guān)稅費由我司承擔(dān),該如何計算代扣代繳增值稅
老師好,現(xiàn)在我們需要支付給境外供應(yīng)商一筆傭金,需要代扣代繳增值稅,這部分代扣代繳增值稅是由對方承擔(dān),比如發(fā)票金額是50萬,我要扣掉這部分代扣代繳的增值稅剩下的再支付給對方,這種情況付款金額就和發(fā)票金額不一致了?這種情況銀行會認可嗎?
老師您好,我們公司是一家進出口貿(mào)易公司,客戶都是國外的,請問支付給國外銷售提成傭金2萬美金,這張發(fā)票需要交哪些代扣代繳的稅呢?是增值稅和企業(yè)所得稅嗎?計算公式是怎么樣的?
我公司給境外公司支付一筆勞務(wù)費1000美元,需要代扣代繳增值稅,稅率6%,請問如何計算需要代扣代繳的增值稅金額?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
專管員發(fā)我的計算流程,和你說的不一樣
你專管員換算的是,實際這個稅款是對方企業(yè)承擔(dān)的。
。。。。。。您再好好看看
就是換算對方支付
管理費用、傭金 貸、銀行存款、20 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 如果按照我說的那個算法的話,管理費用是20
現(xiàn)在你的傭金不是20 比20多了
是我們境內(nèi)企業(yè)支付
你好,我知道噠 安你稅務(wù)局的那種做法正規(guī)
稅費由我司承擔(dān)
你們公司承擔(dān)就應(yīng)該按我的那個算
你稅務(wù)局給你的這個是還是對方企業(yè)承擔(dān)
這才是對方承擔(dān)的算法
這個是對方承擔(dān)的算法。
對呀,那我第一次發(fā)的就是我們承擔(dān)的呀
你好,你們單位承擔(dān)兩種做法 這種事你稅務(wù)局說的那一種,另一種是我寫的那一個,只不過是管理費用的金額有影響 其它的沒有