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老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我同事在9月份的一張普通票誤開成了3%專票,產(chǎn)生了增值稅,現(xiàn)在季度申報。專票可以在10月份紅字沖銷嗎?可以的話已交增值稅怎樣退返?分錄怎樣調(diào)整?

2023-10-11 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-11 16:44

專票可以在10月份紅字沖銷
增值稅不會退,可抵以后的增值稅

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專票可以在10月份紅字沖銷
增值稅不會退,可抵以后的增值稅
2023-10-11
你好,10月沖紅的發(fā)票,沖紅金額不能沖減9月份的收入的,所以是沒有辦法不交稅的
2020-10-14
您好 在4月還可以開紅字發(fā)票沖銷
2021-04-28
在一月填減免稅,同學(xué)
2023-02-14
?你好 ;? ?你紅沖了發(fā)票? 在去報 ; 你? 先按照4-6月開票的數(shù)據(jù) 來報 ;? ? ? ?不能減去? 7月紅沖的金額哈? ?
2022-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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