你好 你發(fā)的政策是19-20年的 20年100萬(wàn)以內(nèi)的在你單位那個(gè)基礎(chǔ)上可以減半 也就是12.5%*20% 安這個(gè)
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn) ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎(chǔ)上再減半 ,稅率變成了2.5%,這個(gè)新政策是什么時(shí)候開始實(shí)行的
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn) ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎(chǔ)上再減半 ,實(shí)操課的快學(xué)貿(mào)易是小微企業(yè),是2021.6月成立的,企業(yè)所得稅申報(bào)表的第13行和13.1行的小微企業(yè)減免所得稅應(yīng)該按照新政策計(jì)算,上面填寫金額沒有再減半,是不是不合適老師(不好意思老師,有點(diǎn)長(zhǎng))
老師請(qǐng)教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問問我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒有立項(xiàng)
老師,我們公司車間買了臺(tái)洗地機(jī),買了一臺(tái)冰柜,還有螺桿空壓機(jī),起重機(jī),那個(gè)固定資產(chǎn)歸類應(yīng)該歸在哪一類呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個(gè)模塊查詢企業(yè)所得稅申報(bào)了沒有
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
實(shí)操課快學(xué)貿(mào)易是2021.6月成立的,也是小微企業(yè) ,他的小微企業(yè)免稅額應(yīng)該按12.5%*20%這個(gè)算,如果這樣的話,申報(bào)表可能有問題,申報(bào)表是按0.25*20%算的(不好意思老師,這么晚了)
你好 截圖看下所得稅主表
老師,截圖
麻煩老師幫我看一下
答案也是這個(gè)嗎 你刷新試下
是的老師,我昨天做的,答案是這個(gè),我看了好幾遍,我理解就好了,不管了?
好的 我讓技術(shù)老師看下 確實(shí)不對(duì)的讓他修改下
好的呢,謝謝老師,五星好評(píng)
不用客氣 周末愉快 非常感謝