同學您好,應該是可以正常更正的
老師,我公司前期的報表數(shù)據(jù)都是錯誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報時選了非小微企業(yè),但實際是屬于的,在申報9月所得稅時還能更正嗎?
在進行企業(yè)注銷時 需要申報企業(yè)所得稅年報,我公司實際并不未經(jīng)營,所以我都是零申報,到最后一步提示:根據(jù)報表 企業(yè)不是小微企業(yè),而選擇不是,申報還失敗,如果修改報表,到底哪一步有問題
老師,小微企業(yè),我企業(yè)所得稅3月份沒有計提,3月份修改利潤表了,在電子稅務局上能直接修改報表嗎?還是先不更改以前的,只用報后面的7-9月份的報表,以后到大廳進行報表更正?
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報表時,是在沒結(jié)賬的情況下申報的,現(xiàn)在導致財務報表申報的營業(yè)務收入,營業(yè)成本,利潤總額與企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請問我現(xiàn)在該怎么處理
老師,公司從去年到現(xiàn)在都有開票,但是代賬公司都是0申報的,現(xiàn)在把之前的賬都補做好了,稅務系統(tǒng)里面去年季度財務報表可以修改,但是年度不能修改了,企業(yè)所得稅只能修改到最后一次申報的,這樣的話之前的還要修改嗎
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務成本和其他業(yè)務支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
老師,你說的正常更正,是指我可以作廢之前數(shù)據(jù)重新申報嗎?
老師,你說的正常更正,是指我可以作廢之前數(shù)據(jù)重新申報嗎?
不需要作廢的 ,需要去稅務局窗口更正
不能在網(wǎng)廳更正嗎?一定要去稅務局?
財務報表的可以網(wǎng)廳更正的
就是所得稅申報表只能去稅務大廳更正是嗎?
是的,所得稅的是需要去窗口更正的。
好的,謝謝老師
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