你好,抵扣聯(lián)單獨裝訂的。
專票抵扣聯(lián)是和記賬聯(lián)裝訂在一起嗎?
專票抵扣聯(lián)是和發(fā)票聯(lián)一起貼在憑證后面還是單獨裝訂不進憑證
老師 招待費收到專票 不能抵扣 對嗎?那抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)裝訂一起?
專票抵扣聯(lián)和清單訂在憑證里嗎?和他的發(fā)票裝訂在一起嗎
老師,收到專票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要放在一起裝訂入賬么?還是說發(fā)票聯(lián)入賬本,抵扣聯(lián)單獨用文件袋保存不用裝訂入賬
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務 給顧客提供垂釣服務 我公司購買進來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負數(shù),我要怎么調整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應該填多少呢?
商貿企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產折舊,攤銷及納稅調整表欄,因我24年固定資產清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分數(shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務報表不就都要更正了
老師請問固定資產22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
開具的專票是給對方二三聯(lián)是嗎?第一聯(lián)正常裝訂就可以嗎?
你好,給對方發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),記賬聯(lián)自己記賬。
好的,謝謝?。?
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