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老師,暫估材料普票怎么做賬專票怎么做賬,是暫估一個(gè)數(shù)還是得把每個(gè)明細(xì)都暫估進(jìn)去

2020-10-13 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-13 11:10

您好,暫估材料一般可以只暫估一個(gè)合計(jì)數(shù),普票暫估時(shí)按含稅額暫估,專票暫估時(shí)按不含稅價(jià)暫估 暫估時(shí) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 來專用發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 來普票時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶9272 追問 2020-10-13 11:12

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-13 11:16

不用謝,有不明白的可以隨時(shí)再問。

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快賬用戶9272 追問 2020-10-13 12:04

老師,麻煩再問下異地預(yù)交稅款怎么做分錄,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)下應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-10-13 12:26

如果是小規(guī)模納稅人,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款 如果是一般納稅人,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款

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快賬用戶9272 追問 2020-10-13 16:45

老師是一般納稅人,稅金用計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 16:47

城建稅、印花稅、所得稅之類的,如果要交,需要計(jì)提稅金。

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您好,暫估材料一般可以只暫估一個(gè)合計(jì)數(shù),普票暫估時(shí)按含稅額暫估,專票暫估時(shí)按不含稅價(jià)暫估 暫估時(shí) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 來專用發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 來普票時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2020-10-13
你好,確定無法取得發(fā)票的情況下,沖銷暫估入賬,然后做無票購(gòu)進(jìn)原材料處理?
2022-05-03
一、4月如果是收到發(fā)票,就是沖銷3月份的暫估分錄,分錄是: 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估數(shù) 負(fù)數(shù) 重新按發(fā)票正確入賬。 二、如果是沒有收到發(fā)票,不用賬務(wù)處理,只等到收到發(fā)票后再進(jìn)行賬務(wù)處理。
2021-04-22
同學(xué)你好 暫估的時(shí)候不用暫估進(jìn)項(xiàng)稅
2023-03-30
你好,23年這個(gè)暫估的材料發(fā)票紅沖了 這個(gè)沒有做分錄嗎
2025-05-13
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